31 | AreaI | 20/02/2024 | 0 | 20 | 19/02/2024 | 66 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE . ANNO 2023. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
33 | AreaIII | 16/02/2024 | 0 | 43 | 16/02/2024 | 64 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
34 | AreaIII | 21/02/2024 | 0 | 44 | 19/02/2024 | 68 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA MANUTENZIONE LAVORI FABBRO PORTA GARAGE CASERMA CARABINIERI E LAVORI VARI SALDATURE BENI COMUNALI | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 939,40 € | - |
39 | AreaII | 19/02/2024 | 0 | 1 | 16/02/2024 | 65 | APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2026 | Area Economico Finanziaria | - | - |
42 | AreaIII | 22/02/2024 | 0 | 45 | 19/02/2024 | 69 | LIQUIDAZIONE FATTURA PROVE LABORATORIO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO COMPRESO TRA LA VIA VARA E LA VIA CENTRALE; CUP: I76J09000150006 CIG: Z853BD43E4 ; | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
43 | AreaII | 18/03/2024 | 0 | 4 | 18/03/2024 | 90 | FORMAZIONE DLE PERSONALE: ABBONAMENTO ANNO 2024 AGLI EVENTI FORMATIVI PROMOSSI DA ARDEL - CENTRO ADDESTRAMENTO PERSONALE ENTI LOCALI | Area Economico Finanziaria | 800,00 € | - |
45 | AreaIII | 22/02/2024 | 0 | 46 | 20/02/2024 | 70 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI CCR/ISOLE ECOLOGICHE ( LEGNO E PRODOTTI TESSILI, ECC.), AGOSTO - NOVEMBRE 2023, ALLA DITTA MEDITERRANEA SBALANCA IGNAZIO & C. SA | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
49 | AreaII | 21/02/2024 | 0 | 2 | 21/02/2024 | 67 | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SU MEPA DEI SERVIZI RELATIVI AI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE P.A. DIGITALE 2026 NOMINA RUP ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - MISURA 1.3.1 PNRR PDND | Area Economico Finanziaria | 6.100,00 € | - |
51 | AreaIII | 28/02/2024 | 0 | 48 | 23/02/2024 | 71 | APPROVAZIONE PREVENTIVO SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CCR E MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO RAGIONERIA E MANUTENZIONE SERVER COMUNE | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 810,00 € | - |
52 | AreaIII | 27/02/2024 | 0 | 47 | 22/02/2024 | 74 | LIQUIDAZIONE FATTURA LA BOTTEGA DELLA CERAMICA DI LUIGI MICELI, P. IVA 02729050845, CON SEDE IN PIAZZA C. COLOMBO, 17, VILLAFRANCA SICULA | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
55 | AreaIII | 28/02/2024 | 0 | 49 | 24/02/2024 | 72 | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AI RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA PER OPERE PUBBLICHE ALLA SOCIETÀ CATASERVIZI P.A. SRLS CIG N. B0845DE9C7. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 4.270,00 € | - |
56 | AreaIII | 28/02/2024 | 0 | 50 | 24/02/2024 | 73 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. CIG: B0847F641B. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.259,04 € | - |
57 | AreaIII | 27/02/2024 | 0 | 51 | 27/02/2024 | 75 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L., CON SEDE A SCIACCA, VIA ROMA, N. 13, PER ACCONTO PERSONALE DISTACCATO, MESE DI FEBBRAIO ANNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
59 | AreaI | 11/03/2024 | 0 | 21 | 29/02/2024 | 79 | SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ED EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI/DELLE ALUNNI/E DISABILI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DI LUCCA SICULA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE A.G. RONCALLI BURGIO ANNO SCOLA | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
61 | AreaIII | 11/03/2024 | 0 | 52 | 28/02/2024 | 84 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOG’S GARDEN SRL, P. IVA 02861270847, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO, DI NR.2 CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LUCCA SICULA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
62 | AreaIII | 06/03/2024 | 0 | 53 | 29/02/2024 | 77 | IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI ARO, ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 5.978,00 € | - |
64 | AreaII | 04/03/2024 | 0 | 3 | 29/02/2024 | 76 | COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2023 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022) | Area Economico Finanziaria | - | - |
65 | AreaIII | 05/03/2024 | 0 | 54 | 29/02/2024 | 78 | IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 5.978,00 € | - |
68 | AreaIII | 06/03/2024 | 0 | 57 | 04/03/2024 | 80 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CLS PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 2.928,00 € | - |
69 | AreaIII | 11/03/2024 | 0 | 55 | 01/03/2024 | 83 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE D’INDICAZIONE PER I COMUNI VICINIORI, CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, EDIFICI COMUNALI E SANITARI PER AGEVOLARE I CITTADINI E QUALUNQUE AVVENTORE TRANSITI PER IL COMUNE DI LUCCA SICULA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
71 | AreaIII | 12/03/2024 | 0 | 56 | 01/03/2024 | 81 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. M.C. PER LAVORO SVOLTO DAL 29.01.2024 AL 29.02.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
77 | AreaI | 11/03/2024 | 0 | 22 | 04/03/2024 | 85 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS FIGLIO 2022, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 5 L.R. N.10 DEL 31/07/03. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
82 | AreaIII | 11/03/2024 | 0 | 58 | 05/03/2024 | 86 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA, VIA BONFIGLIO, N. 20, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO, RIFIUTI INDIFFERENZIATI, MESE DI FEBBRAIO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
84 | AreaI | 12/03/2024 | 3800 | 23 | 07/03/2024 | 88 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DEL COMUNE DI LUCCA SICULA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "IN-CON-TRA LA COSTITUZIONE" ORGANIZZATO DALL'IST.TO COMPR.VO A.G. RONCALLI DI BURGIO PER GLI ALUNNI DELLA V CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA LUCCA SICULA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 3.800,00 € | 3.800,00 € |
86 | AreaI | 16/04/2024 | 0 | 26 | 14/03/2024 | 93 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SALVATORE LUMIA S.R.L. CIG ZAB3C73152 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
87 | AreaIII | 11/03/2024 | 0 | 59 | 06/03/2024 | 87 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. C.S. PER LAVORO SVOLTA DAL 30.01.2024 AL 29.02.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
91 | AreaI | 11/03/2024 | 0 | 24 | 08/03/2024 | 82 | NOMINA DEL REFERENTE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024 - 2026 E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024. - 2026 E DEI RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. N. 36/2023 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
92 | AreaI | 05/04/2024 | 950 | 25 | 14/03/2024 | 91 | INAUGURAZIONE DELLA SCALA DELLA LEGALITA'MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI. TOR BELLA MONACA. 15 MARZO 2024. MISSIONE DEL SINDACO AVV. SALVATORE DAZZO. IMPEGNO DI SPESA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 950,00 € | 950,00 € |
93 | AreaIII | 12/03/2024 | 0 | 60 | 11/03/2024 | 89 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. S. M. PER LAVORO SVOLTO DAL 08.02.2024 AL 08.03.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
107 | AreaIII | 20/03/2024 | 0 | 61 | 19/03/2024 | 92 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. P.R. PER LAVORO SVOLTO DAL 16.02.2024 AL 16.03.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
112 | AreaI | 27/03/2024 | 0 | 29 | 26/03/2024 | 101 | LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO N.1 DISABILE COMUNITÀ ALLOGGIO ISOLA FELICE SOC.COOP.SOC. DI JOPPOLO GIANCAXIO.DICEMBRE 2023. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
113 | AreaI | 16/04/2024 | 0 | 28 | 20/03/2024 | 96 | LIQUIDAZIONE SOMME AL COMUNE DI RIBERA, QUALE QUOTA PARTE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
115 | AreaIII | 20/03/2024 | 0 | 62 | 19/03/2024 | 94 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMIAZIONE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
119 | AreaI | 16/04/2024 | 0 | 27 | 20/03/2024 | 95 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. MICELI VINCENZO PER PIANO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
120 | AreaIII | 20/03/2024 | 0 | 64 | 20/03/2024 | 97 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L., CON SEDE A SCIACCA, VIA ROMA, N. 13, PER ACCONTO PERSONALE DISTACCATO, MESE DI MARZO ANNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
121 | AreaIII | 20/03/2024 | 0 | 63 | 20/03/2024 | 99 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO, CON SEDE A SCIACCA, VIA F.LLI BELLANCA, PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
123 | AreaI | 11/04/2024 | 0 | 32 | 03/04/2024 | 117 | LIQUIDAZIONE FATTURE A LA SAPIENZA SOC. COOP.SOCIALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. REFEZIONE SCOLASTICA. CIG: A02BD72AAA | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
127 | AreaIII | 20/03/2024 | 0 | 65 | 20/03/2024 | 98 | APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CON LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ACQUE BIANCHE E RIPRISTINO STRADA DI ACCESSO DEPURATORE COMUNALE. EX OCDPC 558/2018 PIANO INVESTIMENTI COD. SI_AG_0163, CUP :I79G19000000001. CIG:788981407C | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
129 | AreaIV | 21/03/2024 | 0 | 1 | 20/03/2024 | 100 | CONTRIBUTO FONDO DI SOSTEGNO COMUNI MARGINALI" AI SENSI DEL D.P.C.M DEL 20 SETTEMBRE 2021 (G.U. N 296 DEL 14.12.2021 | Area Tecnica - Urbanistica | - | - |
132 | AreaIII | 27/03/2024 | 0 | 66 | 21/03/2024 | 103 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CITY GREEN LIGHT SRL, CON SEDE NELLA VIA ZAMPIERI, 15, 36100 VICENZA (VI), PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01.09.2023 AL 31.10.2023. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
133 | AreaIII | 16/04/2024 | 0 | 67 | 21/03/2024 | 124 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
137 | AreaI | 27/03/2024 | 0 | 30 | 26/03/2024 | 102 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024. AGGIORNAMENTO-COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC). | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
141 | AreaIII | 16/04/2024 | 0 | 70 | 28/03/2024 | 107 | LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE, D.L. E CORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO URBANO E DELLE STRADE EXTRAURBANE (STRADE VICINALI E INTERCOMUNALI) CUP: I79G20000020002. CIG: ZF72CA2411 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
142 | AreaI | 24/04/2024 | 0 | 31 | 26/03/2024 | 135 | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI RIBERA DEL III E IV TRIMESTRE 2023, QUALE QUOTA PARTE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
145 | AreaI | 11/04/2024 | 0 | 33 | 03/04/2024 | 110 | ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DEL QUOTIDIANO "GIORNALE DI SICILIA" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERSANTI MATTARELLA". ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 400,00 € | - |
149 | AreaIII | 16/04/2024 | 0 | 71 | 29/03/2024 | 109 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE, ELETTRICO E IDRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 2.013,00 € | - |
150 | AreaIII | 09/04/2024 | 0 | 78 | 08/04/2024 | 113 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE, ELETTRICO E IDRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.769,00 € | - |
151 | AreaIII | 09/04/2024 | 0 | 79 | 08/04/2024 | 112 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE, ELETTRICO E IDRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.159,00 € | - |
152 | AreaIII | 05/04/2024 | 0 | 72 | 02/04/2024 | 106 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. C. S. PER LAVORO SVOLTO DAL 01.03.2024 AL 31.03.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
153 | AreaIII | 11/04/2024 | 0 | 74 | 03/04/2024 | 118 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. M. P. PER LAVORO SVOLTO DAL 28.02.2024 AL 28.03.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
154 | AreaIII | 11/04/2024 | 0 | 73 | 03/04/2024 | 119 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
155 | AreaIII | 05/04/2024 | 0 | 76 | 03/04/2024 | 108 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
159 | AreaIII | 03/04/2024 | 0 | 75 | 03/04/2024 | 105 | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PROGETTO ESECUTIVO-AG_17685 LUCCA SICULA - REALIZZAZIONE DEL CANALE DI GRONDA NELLA ZONA A MONTE A DIFESA DEL CENTRO ABITATO CODICE RENDIS 19IRB25/G1 CODICE CARONTE SI_I_17685 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
160 | AreaIII | 11/04/2024 | 0 | 77 | 08/04/2024 | 116 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO CON SEDE A SCIACCA, PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PRESSO CENTRO DI COMPOSTAGGIO DAL 01.03.2024 AL 31.03.2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
161 | AreaIV | 09/04/2024 | 0 | 2 | 08/04/2024 | 111 | PROROGA CONTRIBUTO FONDO DI SOSTEGNO COMUNI MARGINALI" AI SENSI DEL D.P.C.M DEL 20 SETTEMBRE 2021 (G.U. N 296 DEL 14.12.2021 | Area Tecnica - Urbanistica | - | - |
162 | AreaI | 03/05/2024 | 0 | 44 | 03/05/2024 | 149 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - LEGGE 448/98 ED ART.74 DEL D.LG.VO 26 MARZO 2001 N. 151. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
163 | AreaI | 09/04/2024 | 0 | 35 | 09/04/2024 | 114 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - LEGGE 448/98 ED ART.74 DEL D.LG.VO 26 MARZO 2001 N. 151. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
164 | AreaI | 09/04/2024 | 0 | 34 | 09/04/2024 | 115 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - LEGGE 448/98 ED ART.74 DEL D.LG.VO 26 MARZO 2001 N. 151 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
165 | AreaI | 11/04/2024 | 0 | 36 | 09/04/2024 | 120 | LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL SINDACO AVV. SALVATORE DAZZO PER LAMISSIONE A ROMA, IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DELLA 1 SCALA DELLA LEGALITÀ, VI MUNICIPIO DI ROMA. TOR BELLA MONACA, DEL 15 MARZO 2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
166 | AreaIII | 30/04/2024 | 0 | 82 | 10/04/2024 | 129 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LVM SRL PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DAL 05.01.2024 AL 08.01.2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
167 | AreaIII | 20/04/2024 | 0 | 81 | 10/04/2024 | 128 | LIQUUDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. S. M. PER LAVORO SVOLTO DAL 09.03.2024 AL 09.04.2024 CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
168 | AreaIII | 16/04/2024 | 0 | 80 | 10/04/2024 | 126 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRAINA SRL, CON SEDE A CAMMARATA, VIA BONFIGLIO, 20, PER IL CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
169 | AreaIII | 12/04/2024 | 0 | 83 | 11/04/2024 | 121 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI SCERBATURA E MONTAGGIO VASCA IN C.A. PARCO SUB URBANO CIG: B1272F31E7 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 2.600,00 € | - |
170 | AreaIII | 20/04/2024 | 0 | 84 | 11/04/2024 | 130 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL CON SEDE A LAVIS (TN), PER LA FORNITURA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PUBBLICHE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
175 | AreaIII | 16/04/2024 | 0 | 85 | 15/04/2024 | 125 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO BENI STRUMENTALI VIVERE NEL VIAGGIARE A LUCCA SICULA NEL DRQ SICANI CUP I79J20001300006 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 49.040,72 € | - |
177 | AreaI | 08/05/2024 | 0 | 42 | 02/05/2024 | 153 | LIIQUIDAZIONE SOMMA A N. 2 DITTE FORNITRICI DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PIERSANTI MATTARELLA DECRETO N. 8 DEL 14/01/2022 MINISTERO DELLA CULTURA DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE N. 234/2021. PER L’ANNO 2023. CIG: Z823DB3C3B; | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
178 | AreaI | 20/04/2024 | 0 | 37 | 15/04/2024 | 131 | LIQUIDAZIONE FATTURA 63/PA ALLA DITTA SALVATORE LUMIA MESE DI MARZO 2024 PER IL TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI PENDOLARI | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
179 | AreaIII | 16/04/2024 | 0 | 86 | 15/04/2024 | 123 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARDO CARDALANO IGNAZIO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRADALE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 2.812,60 € | - |
183 | AreaI | 16/04/2024 | 0 | 38 | 15/04/2024 | 122 | COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE: N. 67 DEL 20.07.2021 E N. 104 DEL 31.12.2021, LIQUIDAZIONE FATTURE FE N. 07 DEL 10.10.2023 E N. 04 DEL 21.02.2024- COMPETENZE AVV. PASQUALE DANNA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
184 | AreaIII | 23/04/2024 | 0 | 88 | 18/04/2024 | 133 | LIQUIDAZIONE FATTURA 4 E ULTIMO SAL LAVORI VIVERE NEL VIAGGIARE A LUCCA SICULA NEL DRQ SICANI CUP I79J20001300006 CIG: 921938907C. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
185 | AreaIII | 06/08/2024 | 0 | 182 | 06/08/2024 | 269 | APPROVAZIONE PREVENTIVO MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO LOCASCIO E MOVIMENTAZIONE CON MESSA IN OPERA STATUA RESTAURATA PRIMAVERA E RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) D.TO L.GVO 36/2023. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 5.947,50 € | - |
186 | AreaIII | 20/04/2024 | 0 | 87 | 17/04/2024 | 132 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE NEL VIALE REGINA MARGHERITA, NR. 125, ROMA, PER LA FORNITURA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
187 | AreaIII | 23/04/2024 | 0 | 89 | 18/04/2024 | 134 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA, CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
188 | AreaI | 19/04/2024 | 0 | 39 | 18/04/2024 | 127 | ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL CINQUANTESIMO GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE CONSULTAZIONI AL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALLA STESSA DATA, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS N. 8/1993 CONVERTITO IN LEGGE N. 68/1993, COME RIFORMULATO DALLA L. 147/2003) | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 10.000,00 € | - |
189 | AreaIII | 24/04/2024 | 0 | 90 | 18/04/2024 | 136 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE FUNZIONE TECNICHE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI 1 GRADO DI LUCCA SICULA ANNO SCOLASTICO 2023-2024 CIG: A02BD72AAA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
190 | AreaIII | 23/04/2024 | 0 | 92 | 19/04/2024 | 138 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG P. R. PER LAVORO SVOLTO DAL 17.03.2024 AL 18.04.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
191 | AreaIII | 23/04/2024 | 0 | 91 | 19/04/2024 | 137 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L. CON SEDE A SCIACCA, VIA ROMA, N.13 QUALE ACCONTO RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO, MESE DI APRILE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
192 | AreaIII | 24/04/2024 | 0 | 93 | 19/04/2024 | 139 | ANNULLAMENTO GARA SU TUTTOGARE PIATTAFORMA TELEMETICA DI ASMECOMM N. 27036 CODICE CIG: B14F065B3D RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 140.000,00 AI SENSI DAGLI ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.TO L.VO 36/2023 FORNITURA ARREDO BENI STRUMENTALI PER UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA VIVIERE E VISITARE LUCCA SICULA NEL DRQ SICANI CUP I79J20001300006 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
193 | AreaIII | 24/04/2024 | 0 | 94 | 20/04/2024 | 140 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MARMI TALLO SRL, CON SEDE IN C/DA CABIBBI SAN GIUSIPPUZZO, ALESSANDRIA DELLA ROCCA, PER LA FORNITURA DI UN PIEDISTALLO IN MARMO PER BASAMENTO STATUA PRIMAVERA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
194 | AreaIII | 30/04/2024 | 0 | 95 | 22/04/2024 | 144 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MIGLIORE LEONARDO, CON SEDE A MENFI, PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CCR, MANUTENZIONE COMPUTER UFFICI COMUNALI E SERVER COMUNE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
195 | AreaIV | 24/04/2024 | 0 | 3 | 23/04/2024 | 141 | NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE | Area Tecnica - Urbanistica | - | - |
196 | AreaI | 30/04/2024 | 0 | 40 | 22/04/2024 | 147 | RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE NEL CIMITERO DILUCCA SICULA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
198 | AreaIII | 30/04/2024 | 0 | 96 | 22/04/2024 | 145 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLO STUDIO MEDICO LUCE MEDICEA SRL, CON SEDE IN VIA AMENDOLA, NR. 301, PALMA DI MONTECHIARO (AG), PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DELL’ART.18 DEL D.LGS N. 81/2008, ANNUALITÀ 2024 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
199 | AreaI | 30/04/2024 | 0 | 41 | 23/04/2024 | 146 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA D.LGS 65/2017. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 3 AI SEI ANNI, PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA MENSA SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PUBBLICA STATALE A.S. 2022-2023. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
200 | AreaIII | 30/04/2024 | 0 | 97 | 23/04/2024 | 142 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.&C. SAS, CON SEDE A UGENTO (LE), PER LA FORNITURA DI NR.6 CABINE ELETTORALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.610,40 € | - |
201 | AreaIII | 30/04/2024 | 0 | 98 | 24/04/2024 | 143 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA CON AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 5.978,00 € | - |
202 | AreaI | 03/05/2024 | 0 | 43 | 03/05/2024 | 148 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - LEGGE 448/98 ED ART.74 DEL D.LG.VO 26 MARZO 2001 N. 151. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
203 | AreaII | 08/05/2024 | 0 | 5 | 06/05/2024 | 162 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' APKAPPA SRL PER ATTIVAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR. | Area Economico Finanziaria | - | - |
204 | AreaIII | 08/05/2024 | 0 | 99 | 30/04/2024 | 152 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MACS SRL, CON SEDE A PALERMO, VIA MESSINA, 7D, PER ACCONTO 40% PER IL SERVIZIO DI INCARICO DI CONSULENZA ATTA A SVOLGERE TUTTE LE AZIONI PRELIMINARI NECESSARIE PER LA COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E SOLIDALI DA REALIZZARE NEL COMUNE DI LUCCA SICULA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
206 | AreaII | 08/05/2024 | 0 | 6 | 08/05/2024 | 161 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA APKAPPA S.R.L., PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E REDAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO.CIG Z1C3A6BCE8 | Area Economico Finanziaria | - | - |
207 | AreaIII | 08/05/2024 | 0 | 104 | 06/05/2024 | 150 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP " IL RISVEGLIO" CON SEDE A CHIUSA SCLAFANI, PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E LA FORNITURA DI PRODOTTO DI ESCA RATTICIDA PER USO PROFESSIONALE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 2.700,00 € | - |
208 | AreaIII | 08/05/2024 | 0 | 101 | 02/05/2024 | 155 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. M. P. PER LAVORO SVOLTO DAL 29.03.2024 AL 29.04.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
209 | AreaIII | 08/05/2024 | 0 | 100 | 02/05/2024 | 154 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. C. S. PER LAVORO SVOLTO DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
210 | AreaIII | 08/05/2024 | 0 | 103 | 02/05/2024 | 157 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
211 | AreaIII | 08/05/2024 | 0 | 102 | 02/05/2024 | 156 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
212 | AreaIII | 08/05/2024 | 0 | 105 | 06/05/2024 | 151 | IMPEGNO DI SPESA DI 4.904,00 PER LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA VIA NAPOLI CUP: I75F23000230005 CIG: 9978644D84. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 4.904,00 € | - |
214 | AreaIII | 08/05/2024 | 0 | 106 | 06/05/2024 | 158 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A., CON SEDE A SCIACCA, VIA F.LLI BELLANCA, NR. 8/A, PER CONFERIMANTO UMIDO DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
215 | AreaIII | 08/05/2024 | 0 | 107 | 07/05/2024 | 159 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECOFACE INDUSTRY SRL, CON SEDE A CAMPOBELLO DI LICATA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO MULTIMATERIALE CER 15.01.06 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
217 | AreaI | 08/05/2024 | 0 | 45 | 08/05/2024 | 160 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 33 DEL 06/05/2024 SOC. COOP. SOCIALE LA SAPIENZA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2024 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
218 | AreaIII | 09/05/2024 | 0 | 109 | 09/05/2024 | 163 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECOFACE INDUSTRY SRL, CON SEDE A CAMPOBELLO DI LICATA, VIA VITTORIO EMANUELE, NR. 135, PER CONFERIMENTO MULTIMATERIALE CER 15.01.06 PRESSO CSS PERIODO GENNAIO - MARZO ANNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
219 | AreaIII | 09/05/2024 | 0 | 108 | 09/05/2024 | 164 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI LUCCA SICULA, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ED OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ CON RIQUALIFICAZIONE URBANA CUP: I72F23000390004 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
220 | AreaI | 09/05/2024 | 0 | 46 | 09/05/2024 | 165 | PRESA ATTO PROPOSTA DI GIUNTA MUNICIPALE N.24 DEL 03/05/24 - AFFIDAMENTO PROGETTO BENESSEREINCOMUNE, ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA SAPIENZA DI CALAMONACI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CUP: I79I24000270005 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
221 | AreaIII | 16/05/2024 | 0 | 110 | 10/05/2024 | 170 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA, VIA BONFIGLIO, N. 20, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI, MESE DI APRILE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
222 | AreaIII | 16/05/2024 | 0 | 111 | 10/05/2024 | 166 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCALZO GROUP SRL CON SEDE A GRANIERI - FRAZIONE DI CALTAGIRONE ( CT), PER LA FORNITURA DI MATTONELLE TIPO ASFALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.299,30 € | - |
223 | AreaIII | 03/06/2024 | 0 | 112 | 10/05/2024 | 167 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRUCI ALESSANDRO, CON SEDE IN VIA CAVOUR, LUCCA SICULA,PER FORNITURA MATERIALE E PRESTAZIONE D'OPERA SPECIALIZZATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCE VOTIVA CIMITERO COMUNALE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 4.080,00 € | - |
224 | AreaIII | 16/05/2024 | 0 | 113 | 10/05/2024 | 169 | LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA VIA NAPOLI CUP: I75F23000230005 CIG: 9978644D84. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
226 | AreaIII | 16/05/2024 | 0 | 114 | 13/05/2024 | 171 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. S. M. PER LAVORO SVOLTO DAL 10.04.2024 AL 10.05.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
227 | AreaIII | 16/05/2024 | 0 | 115 | 13/05/2024 | 168 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRAINA SRL CON SEDE A CAMMARATA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA CER 200301, PER IL PERIODO MAGGIO AGOSTO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 5.390,00 € | - |
229 | AreaIII | 16/05/2024 | 0 | 116 | 14/05/2024 | 172 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, NR. 125, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
230 | AreaIII | 16/05/2024 | 0 | 117 | 14/05/2024 | 174 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, NR. 125, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
232 | AreaII | 16/05/2024 | 0 | 7 | 15/05/2024 | 173 | ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE II TRIMESTRE 2024 | Area Economico Finanziaria | - | - |
236 | AreaI | 21/05/2024 | 0 | 48 | 20/05/2024 | 177 | LIQUIDAZIONEFATTURA ALLA DITTA LIBO' S.R.L. DI CATANIA, FORNITRICE DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PIERSANTI MATTARELLA , ACQUISTO CON FONDI COMUNALI. ANNO 2023. CIG: Z253DB0D98; | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
239 | AreaIII | 17/05/2024 | 0 | 118 | 16/05/2024 | 175 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRADIM GIOCHI SAS, CON SEDE A UGENTO (LE), S.S. 274 ZONA INDUSTRIALE, PER LA FORNITURA DI NR. 6 CABINE ELETTORALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
241 | AreaI | 21/05/2024 | 0 | 47 | 20/05/2024 | 176 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL 24/04/2024 PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI . MESE DI APRILE 2024. CIG ZAB3C73152 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
242 | AreaIII | 21/05/2024 | 0 | 119 | 20/05/2024 | 178 | LIQUIDAZIONE FATTURE AL SIG. P.R. PER LAVORO SVOLTO DAL 20.04.2024 AL 20.05.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
244 | AreaIII | 30/05/2024 | 0 | 121 | 30/05/2024 | 182 | ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO LOCASCIO ED EDIFICIO POLIVALENTE 1 LOTTO CUP I74D22002620006 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 35.337,33 € | - |
245 | AreaIV | 22/05/2024 | 0 | 4 | 22/05/2024 | 179 | CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 30SETTEMBRE 2021 (G.U. N. 296 DEL 14/12/2021). APPROVAZIONE GRADUATORIAPROVVISORIA DEI BENEFICIARI. | Area Tecnica - Urbanistica | - | - |
246 | AreaIII | 24/05/2024 | 0 | 120 | 23/05/2024 | 180 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L., CON SEDE SCIACCA, VIA ROMA, N. 13, PER ACCONTO PERSONALE DISTACCATO, MESE DI MAGGIO ANNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
252 | AreaI | 30/05/2024 | 0 | 49 | 30/05/2024 | 181 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - LEGGE 448/98 ED ART.74 DEL D.LG.VO 26 MARZO 2001 N. 151. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
253 | AreaIII | 30/05/2024 | 0 | 122 | 30/05/2024 | 183 | LIQUIDAZIONE FATTURA 1 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO LOCASCIO ED EDIFICIO POLIVALENTE 1 LOTTO CUP I74D22002620006 CIG: A007B9085E; FINANZIATO DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA E ALL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONENTE 4 PNRR M2C4-2.2- | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
254 | AreaII | 03/06/2024 | 0 | 8 | 02/06/2024 | 184 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA ANNO ,2022 | Area Economico Finanziaria | - | - |
255 | AreaII | 03/06/2024 | 0 | 9 | 02/06/2024 | 185 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA ANNO 2023 | Area Economico Finanziaria | - | - |
256 | AreaIII | 06/06/2024 | 0 | 123 | 05/06/2024 | 189 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTORICAMBI QUARANTA, CON SEDE A FAVARA, PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN CABISTAR TARGATO FC803MC ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 305,00 € | - |
257 | AreaIII | 07/06/2024 | 0 | 124 | 05/06/2024 | 191 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA CUSUMANO PAOLO, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER PRESTAZIONE D'OPERA SPECIALIZZATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN CABISTAR TARGATO FC803MC ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 200,00 € | - |
258 | AreaIII | 11/06/2024 | 0 | 125 | 05/06/2024 | 195 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TECH SERVIZI SRL CON SEDE A FLORIDIA (SR), PER PRESTASTIONE D'OPERA SPECIALIZZATA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE IVECO 180 AZ TARGATO EZ885HX, ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 433,10 € | - |
260 | AreaIII | 11/06/2024 | 0 | 130 | 05/06/2024 | 199 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. M. P. PER LAVORO SVOLTO DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
261 | AreaI | 05/06/2024 | 0 | 50 | 03/06/2024 | 186 | SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ED EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI/DELLE ALUNNI/E DISABILI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DI LUCCA SICULA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE A.G. RONCALLI BURGIO ANNO SCOLASTICO 2023/24 LIQUIDAZIONE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2024, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA SAPIENZA DI CALAMONACICIG: ZB33DD5BDF | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
262 | AreaIII | 07/06/2024 | 0 | 129 | 05/06/2024 | 194 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
263 | AreaIII | 07/06/2024 | 0 | 128 | 05/06/2024 | 193 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
267 | AreaI | 05/06/2024 | 0 | 51 | 03/06/2024 | 187 | SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ED EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI/DELLE ALUNNI/E DISABILI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DI LUCCA SICULA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE A.G. RONCALLI BURGIO ANNO SCOLASTICO 2023/24 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR DI RIBERACIG: ZB33DD5BDF | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
269 | AreaI | 11/06/2024 | 0 | 52 | 06/06/2024 | 196 | TRANSAZIONE PROPOSTA DALL'AVV. IGNAZIO MORTILLARO PER INCARICO RICEVUTO DAL COMUNE DI LUCCA SICULA. IMPEGNO DI SPESA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 6.000,00 € | - |
270 | AreaII | 05/06/2024 | 0 | 10 | 04/06/2024 | 188 | RINNOVO CANONE 2023 DEL SERVIZI INFORMATICI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA INFO-TRIBUTIWEB E SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI. | Area Economico Finanziaria | - | - |
271 | AreaIII | 07/06/2024 | 0 | 127 | 05/06/2024 | 192 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SPA, CON SEDE A SCIACCA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
272 | AreaIII | 07/06/2024 | 0 | 126 | 05/06/2024 | 190 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRAINA SRL, CON SEDE A CAMMARATA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
275 | AreaII | 11/06/2024 | 0 | 11 | 06/06/2024 | 197 | RINNOVO CANONE 2024 DEI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA INFO-TRIBUTI WEB E SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI. CIG: B1FC6D00EB | Area Economico Finanziaria | 2.196,00 € | - |
276 | AreaI | 11/06/2024 | 0 | 53 | 06/06/2024 | 200 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/PA DEL 23/05/2024 ALLA DITTA SALVATORE LUMIA SRL PER TRASPORTO EXTRAURBANO STUDENTI PENDOLARI MESE DI MAGGIO 2024. CIG ZAB3C73152 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
282 | AreaIII | 11/06/2024 | 0 | 131 | 07/06/2024 | 201 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L., CON SEDE A SCIACCA, QUALE ACCONTO PERSONALE DISTACCATO, QUATTORDICESIMA MENSILITA' 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
283 | AreaIII | 11/06/2024 | 0 | 132 | 10/06/2024 | 202 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MARTURANO ANTONINO, CON SEDE A RIBERA, PER IL TRASPORTO PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA DA LUCCA SICULA A SCIACCA DELL'AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO TARGATO CM142JK. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
284 | AreaIII | 17/06/2024 | 0 | 135 | 11/06/2024 | 204 | ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE SERVIZI PORTALE WEB DEDICATO AGLI UFFICI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 5.304,00 € | - |
285 | AreaIII | 11/06/2024 | 0 | 133 | 10/06/2024 | 198 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERVICE DI BRIZIO PISCIOTTA, CON SEDE A CARINI, PER MANUTENZIONE ORDINARIA UNITA' ROBUR LATO CONDIZIONAMENTO ISTALLATE PRESSO PALAZZO COMUNALE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 2.440,00 € | - |
286 | AreaIII | 11/06/2024 | 0 | 134 | 10/06/2024 | 203 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. P. A. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 09.05.2024 AL 10.06.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
287 | AreaIII | 21/06/2024 | 0 | 136 | 12/06/2024 | 208 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
288 | AreaIII | 21/06/2024 | 0 | 138 | 17/06/2024 | 211 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. S. M. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 11.05.2024 AL 11.06.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
289 | AreaI | 17/06/2024 | 0 | 54 | 17/06/2024 | 205 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE PER RICOVERO PERSONA CON DISABILITA’ PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO ISOLA FELICE SOC.COOP.SOC. DI JOPPOLO GIANCAXIO. I SEMESTRE 2024, FINO ALLA CONCORRENZA DELLA SOMMACIG: B1F2BA5475 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 15.000,00 € | - |
290 | AreaIII | 21/06/2024 | 0 | 137 | 17/06/2024 | 210 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIAIMO GABRIELE, CON SEDE A SCIACCA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO CM142JK. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
291 | AreaIII | 17/06/2024 | 0 | 139 | 17/06/2024 | 206 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SRR ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST ARL DI CUI IL COMUNE DI LUCCA SICULA NE E' SOCIO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 11.712,73 € | - |
292 | AreaIII | 21/06/2024 | 0 | 140 | 17/06/2024 | 213 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA FERRAMENTA SARDO CARDALANO IGNAZIO, CON SEDE A SCIACCA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL RIPRISTINO DI STRISCE PEDONALI E TRANSENNE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
294 | AreaI | 21/06/2024 | 0 | 55 | 17/06/2024 | 212 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI LUCCA SICULA PER IL PROGETTO: IN-CON-TRA LA COSTITUZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA V CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA, ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.G. RONCALLI DI BURGIO. A.S. 2023-2024 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
295 | AreaIII | 17/06/2024 | 0 | 141 | 17/06/2024 | 207 | ACQUISTO TRAMITE MEPA FURGONE USATO FIAT IVECO DAILY 35C11 CON ATTREZZATURA VOLTABIDONI PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 25.000,00 € | - |
296 | AreaIII | 21/06/2024 | 0 | 142 | 20/06/2024 | 214 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. V. P. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 20.05.2024 AL 20.06.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
297 | AreaIII | 21/06/2024 | 0 | 145 | 21/06/2024 | 217 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITA BP SERVICE DI BRIZIO PISCIOTTA, CON SEDE A CARINI (PA), PER MANUTENZIONE ORDINARIA UNITA' ROBUR LATO CONDIZIONAMENTO ISTALLATE PRESSO PALAZZO COMUNALE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
298 | AreaIII | 21/06/2024 | 0 | 144 | 21/06/2024 | 216 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIOVANNI QUARANTA, CON SEDE A FAVARA, PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER L'AUTOMEZZO NISSAN CABISTAR TARGATO FC803MC, ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
299 | AreaIII | 21/06/2024 | 0 | 143 | 21/06/2024 | 215 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L. CON SEDE A SCIACCA, PER ACCONTO PERSONALE DISTACCATO MESE DI GIUGNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
300 | AreaIII | 21/06/2024 | 0 | 146 | 21/06/2024 | 209 | DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE RICHIESTA OFFERTA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 EFFETTUATO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TUTTOGARE DI ASMECOMM, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI: DIREZIONE LAVORI MISURE E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI LUCCA SICULA, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ED OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ CON RIQUALIFICAZIONE URBANA CUP: I72F23000390004 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
302 | AreaIII | 09/07/2024 | 0 | 147 | 24/06/2024 | 222 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SRR ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST ARL, PER ACCONTO 80% CONTRIBUTO SPESE GENERALI ANNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
304 | AreaII | 24/06/2024 | 0 | 12 | 24/06/2024 | 218 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLA QUOTA SPETTANTE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) SALDO ANNUALITÀ PREGRESSE | Area Economico Finanziaria | - | - |
305 | AreaII | 27/06/2024 | 0 | 13 | 26/06/2024 | 219 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE NEGOZIAZIONE SU ME.PA. DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TRIBUTI - CIG: B2327CE156 | Area Economico Finanziaria | 976,00 € | - |
306 | AreaIII | 09/07/2024 | 0 | 149 | 28/06/2024 | 225 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, MESE DI MAGGIO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
307 | AreaI | 09/07/2024 | 0 | 56 | 27/06/2024 | 223 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA WIN-TIME SPA, PER LAVORO SOMMINISTRATO PERIODO OTTOBRE 2023- FEBBRAIO 2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
308 | AreaIII | 09/07/2024 | 0 | 148 | 28/06/2024 | 224 | APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO LAVORI PAVIMENTAZIONE CON ERBA SINTETICA CAMPO POLIVALENTE TENNIS E PALLAVOLO NELL’AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA AIA CUP: I72B23000800001 CIG: ZD53C2B61C | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
309 | AreaIII | 09/07/2024 | 0 | 150 | 01/07/2024 | 226 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TECH SERVIZI SRL, CON SEDE A FLORIDIA (SR), PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RSU, IVECO 180 AZ TARGATO EZ885HX. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
310 | AreaI | 11/07/2024 | 0 | 59 | 04/07/2024 | 232 | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 08 E DOMENICA 09 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
312 | AreaIII | 23/07/2024 | 0 | 153 | 03/07/2024 | 240 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RSU, MAGGIO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
313 | AreaI | 09/07/2024 | 2730 | 57 | 04/07/2024 | 220 | CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO. L. 448/98 . A.S. 2023-2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 2.730,00 € | 2.730,00 € |
314 | AreaI | 09/07/2024 | 38000 | 58 | 04/07/2024 | 221 | CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO. LEGGE 448/98. A.S. 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 3.800,00 € | 38.000,00 € |
315 | AreaIII | 09/07/2024 | 0 | 152 | 03/07/2024 | 229 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGEIR IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A. CON SEDE A SCIACCA, PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA MESE DI GIUGNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
316 | AreaIII | 09/07/2024 | 0 | 151 | 03/07/2024 | 228 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. M. C. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 01.06.2024 AL 03.07.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
317 | AreaIII | 11/07/2024 | 0 | 155 | 04/07/2024 | 231 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE A CAMMARATA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
318 | AreaIII | 09/07/2024 | 0 | 157 | 05/07/2024 | 227 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA WISH NETWORKS SRL, CON SEDE A CARINI (PA), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA E INTERNET, CANONE SEMESTRALE DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
319 | AreaIII | 15/07/2024 | 0 | 156 | 05/07/2024 | 233 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MUSSO ROCCO, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, ELETTRICO E IDRICO NECESSARIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EDIFICI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
320 | AreaIII | 11/07/2024 | 0 | 158 | 09/07/2024 | 236 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VINCENZO MICELI, CON SEDE A BURGIO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, ELETTRICO E IDRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED EDIFICI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
323 | AreaI | 11/07/2024 | 0 | 61 | 08/07/2024 | 235 | SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ED EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI/DELLE ALUNNI/E DISABILI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DI LUCCA SICULA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE A.G. RONCALLI BURGIO ANNO SCOLASTICO 2023/24 LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA SAPIENZA DI CALAMONACICIG: ZB33DD5BDF | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
325 | AreaI | 11/07/2024 | 0 | 60 | 08/07/2024 | 234 | SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ED EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI/DELLE ALUNNI/E DISABILI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DI LUCCA SICULA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE A.G. RONCALLI BURGIO ANNO SCOLASTICO 2023/24 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR DI RIBERACIG: ZB33DD5BDF | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
329 | AreaII | 12/07/2024 | 0 | 14 | 09/07/2024 | 237 | RINNOVO CANONE ANNO 2024 DEI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA INFO-TRIBUTI WEB E SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI. CIG: B1FC6D00EB | Area Economico Finanziaria | - | - |
332 | AreaII | 12/07/2024 | 0 | 15 | 12/07/2024 | 238 | RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL II TRIMESTRE 2024. | Area Economico Finanziaria | - | - |
333 | AreaIII | 23/07/2024 | 0 | 161 | 12/07/2024 | 243 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
334 | AreaIII | 23/07/2024 | 0 | 160 | 12/07/2024 | 242 | LIQUIDAZIONE SUSSIDO AL SIG. D. L. F. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 10.06.2024 AL 10.07.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
335 | AreaIII | 23/07/2024 | 0 | 159 | 12/07/2024 | 241 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PAOLO CUSUMANO, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER PRESTAZIONE D'OPERA SPECIALIZZATA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN CABISTAR TARGATO FC803MC, ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
337 | AreaIII | 23/07/2024 | 0 | 163 | 18/07/2024 | 244 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL S. M. PER LAVORO SVOLTO DAL 12.06.2024 AL 12.07.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
338 | AreaIII | 23/07/2024 | 0 | 166 | 19/07/2024 | 247 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUSUMANO PAOLO, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER PRESTAZIONE D'OPERA SPECIALIZZATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 450,00 € | - |
339 | AreaIII | 24/07/2024 | 0 | 167 | 19/07/2024 | 253 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TECH SERVIZI SRL, CON SEDE A FLORIDIA ( SR), PER PRESTAZIONE D'OPERA SPECIALIZZATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO 180AZ TARGATO EZ885HX, ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 305,00 € | - |
342 | AreaIII | 23/07/2024 | 0 | 165 | 19/07/2024 | 245 | DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI LUCCA SICULA, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ED OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ CON RIQUALIFICAZIONE URBANA CUP: I72F23000390004 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 406.157,90 € | - |
343 | AreaIII | 23/07/2024 | 0 | 164 | 19/07/2024 | 246 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUMILIA FILIPPO, CON SEDE A SCIACCA, PER IL SERVIZIO IN COMODATO D'USO DI NR. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.500,00 € | - |
344 | AreaIII | 24/07/2024 | 0 | 168 | 23/07/2024 | 249 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. V. P. PER LAVORO SVOLTO DAL 21.06.2024 AL 20.07.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
346 | AreaI | 24/07/2024 | 0 | 62 | 22/07/2024 | 248 | LIQUIDAZIONE PER RICOVERO PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO ISOLA FELICE SOC.COOP.SOC. DI JOPPOLO GIANCAXIO I SEMESTRE 2024CIG: B1F2BA5475 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
350 | AreaIII | 24/07/2024 | 0 | 169 | 23/07/2024 | 250 | MODIFICA D.D. N. 192/278 DEL 17/08/2023 PER CAMBIO SCELTA PROGETTUALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO LOCASCIO ED EDIFICIO POLIVALENTE 2 LOTTO CUP I74D22002630006 CIG: Z2A3C2E043 CON IL PROGETTO RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL SOLE E VIA PIZZO DI SANTA MEDIANTE ARMATURA A TECNOLOGIA LED ALIMENTATE DA PANNELLO FOTOVOLTAICO INTEGRATO.FINANZIATO DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA E ALL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONENTE 4 PNRR M2C4-2.2- | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 14.662,67 € | - |
351 | AreaIII | 24/07/2024 | 0 | 170 | 23/07/2024 | 251 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ST AMBIENTE SRL, CON SEDE A GIARRE (CT), PER LA FORNITURA DI NR. 1 FURGONE USATO FIAT IVECO DAILY 35C11 CON ATTREZZATURA VOLTA BIDONI PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
352 | AreaIII | 24/07/2024 | 0 | 171 | 23/07/2024 | 252 | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZI: DIREZIONE LAVORI MISURE E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI LUCCA SICULA, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ED OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ CON RIQUALIFICAZIONE URBANA CUP: I72F23000390004 CIG: B25B7FC078. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 406.157,90 € | - |
358 | AreaIII | 24/07/2024 | 0 | 172 | 24/07/2024 | 254 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SRR ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST ARL, CON SEDE A SCIACCA, PER ACCONTO PERSONALE DISTACCATO MESE DI LUGLIO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
364 | AreaIII | 29/07/2024 | 0 | 173 | 26/07/2024 | 257 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
365 | AreaI | 02/08/2024 | 0 | 65 | 29/07/2024 | 262 | "ESTATE IN FESTA 2024" IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 45 DEL 17/0/2024. ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 27.459,26 € | - |
366 | AreaI | 29/07/2024 | 8904,94 | 64 | 25/07/2024 | 255 | TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI LUCCA SICULA E L'AVVOCATO BRUNA PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 8.904,94 € | 8.904,94 € |
368 | AreaI | 06/08/2024 | 802 | 69 | 01/08/2024 | 267 | REDAZIONE E VIDIMAZIONE DELLA TABELLA DIETETICADA PARTE DELLA DIETISTA E DELL'ASP DI AGRIGENTO, DESTINATA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA PRESSO IL COMUNE DI LUCCA SICULA. IMPEGNO DI SPESA | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 802,00 € | 802,00 € |
369 | AreaIII | 02/08/2024 | 0 | 176 | 30/07/2024 | 258 | IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO BORSA LAVORO SIG. P.R. PER PAGAMENTO UTENZA BOLLETTE ENEL. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.322,25 € | - |
370 | AreaIII | 02/08/2024 | 0 | 177 | 30/07/2024 | 259 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BUFALO VINCENZO, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.244,00 € | - |
371 | AreaIII | 02/08/2024 | 0 | 175 | 29/07/2024 | 263 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECOFACE INDUSTRY SRL, CON SEDE A CAMPOBELLO DI MAZARA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO MULTIMATERIALE CER 15.01.06 PRESSO CSS, PERIODO APRILE - GIUGNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
372 | AreaIII | 02/08/2024 | 0 | 174 | 29/07/2024 | 261 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AICA, CON SEDE A ARAGONA, PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER EDIFICI COMINALI, PERIODO GENNAIO - GIUGNO ANNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
373 | AreaIII | 02/08/2024 | 0 | 178 | 30/07/2024 | 260 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "LA GIOIOSA", CON SEDE A BURGIO, PER LA FORNITURA DI POSA CENERI IN CERAMICA ARTISTICA ARTIGIANALE PER ARREDO URBANO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 530,00 € | - |
374 | AreaI | 29/07/2024 | 0 | 66 | 29/07/2024 | 256 | LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. BRUNA PASQUALE CON SEDE IN BIVONA, PER ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI LUCCA SICULA E AVV. BRUNA PASQUALE | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
375 | AreaI | 06/08/2024 | 566,22 | 68 | 01/08/2024 | 266 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL SINDACO AVV. SALVATORE DAZZO DEL 4 E 5 LUGLIO 2024. PARTECIPAZIONE A ROMA A MISSIONE ITALIA 2024 III EDIZIONE, PNRR DEI COMUNI E DELLE CITTA'. IMPEGNO DI SPESA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 566,22 € | 566,22 € |
376 | AreaI | 06/08/2024 | 150 | 67 | 01/08/2024 | 265 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE, E ALLESTIMENTO DI UNA "PANCHINA VIOLA", SIMBOLO DELLA FIBROMIALGIA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 150,00 € | 150,00 € |
377 | AreaIII | 08/08/2024 | 0 | 180 | 01/08/2024 | 272 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RSU, MESE DI GIUGNO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
378 | AreaIII | 08/08/2024 | 0 | 179 | 01/08/2024 | 270 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI, MESE DI GIUGNO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
379 | AreaIII | 19/08/2024 | 0 | 184 | 06/08/2024 | 281 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA SOCIETA' MYO SPA, CON SEDE A POGGIO TORRIANA (RN) PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL PORTALE WEB FORMULAPIU' DELLA EDK DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
380 | AreaIII | 08/08/2024 | 0 | 183 | 06/08/2024 | 273 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TECH SERVIZI SRL, CON SEDE A FLORIDIA, (SR) PER PRESTAZIONE D'OPERA SPECIALIZZATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO 180AZ TARGATO EZ885HX, ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
382 | AreaII | 06/08/2024 | 0 | 16 | 06/08/2024 | 264 | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2024 | Area Economico Finanziaria | - | - |
384 | AreaIII | 06/08/2024 | 0 | 181 | 06/08/2024 | 268 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL SOLE E PIZZO DI SANTA MEDIANTE ARMATURA A TECNOLOGIA LED ALIMENTATE DA PANNELLO FOTOVOLTAICO CUP I74D22002630006. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 50.000,00 € | - |
385 | AreaI | 19/08/2024 | 0 | 72 | 08/08/2024 | 285 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. L. 448/98. ART. 27. A.S. 2023-2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
386 | AreaIII | 08/08/2024 | 0 | 187 | 06/08/2024 | 275 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PAOLO CUSUMANO, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER PRESTAZIONE D'OPERA SPECIALIZZATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
387 | AreaIII | 08/08/2024 | 0 | 186 | 06/08/2024 | 274 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CERAMICHE D'ARTE LA GIOIOSA DI D'ANNA MARIA CONCETTA, CON SEDE A BURGIO, PER LA FORNITURA DI POSACENERI E STEMMA BEVAIO IN CERAMICA ARTISTICA ARTIGIANALE PER DECORO ARREDO URBANO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
388 | AreaIII | 08/08/2024 | 0 | 185 | 06/08/2024 | 271 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FILIPPO PUMILIA, CON SEDE A SCIACCA, PER IL SERVIZIO IN COMODATO D'USO DI NR. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024, IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
389 | AreaIII | 08/08/2024 | 0 | 188 | 06/08/2024 | 276 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BUFALO VINCENZO, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
390 | AreaIII | 08/08/2024 | 0 | 189 | 06/08/2024 | 277 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRAINA SRL, CON SEDE A CAMMARATA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, MESE DI LUGLIO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
391 | AreaI | 19/08/2024 | 0 | 71 | 08/08/2024 | 286 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. L. 448/98. ART. 27. A.S. 2023-2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
392 | AreaIII | 19/08/2024 | 0 | 191 | 07/08/2024 | 283 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. M. C. COME SUSSIDIO PER LAVORO SVOLTO DAL 04.07.2024 AL 04.08.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
393 | AreaIII | 19/08/2024 | 0 | 190 | 07/08/2024 | 282 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SPA, CON SEDE A SCIACCA, PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
394 | AreaI | 19/08/2024 | 0 | 70 | 08/08/2024 | 284 | LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ALLESTIMENTO DELLA PANCHINA VIOLA SIMBOLO DELLA FIBROMIALGIA , DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 11/07/2024 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
395 | AreaI | 19/08/2024 | 0 | 73 | 08/08/2024 | 287 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL SINDACO AVV. SALVATORE DAZZO DEL 4 E 5 LUGLIO 2024. PARTECIPAZIONE A ROMA A MISSIONE ITALIA 2024 III EDIZIONE, PNRR DEI COMUNI E DELLE CITTÀ. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
399 | AreaI | 19/08/2024 | 0 | 74 | 09/08/2024 | 278 | CARTA DEDICATA A TE. MISURA DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN STATODI BISOGNO PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ, DI CARBURANTI O INALTERNATIVA, DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.DECRETO INTERMINISTERIALE 4 GIUGNO 2024. - CONSOLIDAMENTO LISTE BENEFICIARI | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
400 | AreaIII | 19/08/2024 | 0 | 193 | 13/08/2024 | 280 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRUCI ALESSANDRO, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON PICCOLE RIPARAZIONI, AGLI IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 2.562,00 € | - |
402 | AreaIII | 09/08/2024 | 0 | 192 | 09/08/2024 | 279 | NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTI CON RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA EX MACELLO AD ASILO NIDO COMUNALE, NELL'AMBITO DEL PNRR M4C1 INV. 1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP I78H24000270006. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
403 | AreaI | 19/08/2024 | 0 | 75 | 12/08/2024 | 288 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FESTIVITÀ DEL CORPUS DOMINI 2024, COME DA RICHIESTA DEL SAC. DON GASPARE SUTERA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
404 | AreaIII | 19/08/2024 | 0 | 195 | 13/08/2024 | 291 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. D. L. F. PER LAVORO SVOLTO DAL 11.07.2024 AL 10.08.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
405 | AreaI | 19/08/2024 | 0 | 77 | 12/08/2024 | 290 | LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASP DI AGRIGENTO PER LA REDAZIONE E VIDIMAZIONE DELLA TABELLA DIETETICA DESTINATA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA PRESSO IL COMUNE DI LUCCA SICULA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
406 | AreaI | 19/08/2024 | 0 | 76 | 12/08/2024 | 289 | LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. MORTILLARO IGNAZIO, CON STUDIO LEGALE A PALERMO, PER SPESE LEGALI, ATTO TRANSATTIVO APPROVATO CON D.G.M. N. 23 DEL 03/05/2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
407 | AreaIII | 19/08/2024 | 0 | 194 | 13/08/2024 | 292 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MESE DI GIUGNO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
408 | AreaI | 21/08/2024 | 0 | 78 | 21/08/2024 | 297 | ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
409 | AreaIII | 19/08/2024 | 0 | 197 | 14/08/2024 | 294 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. S. M. PER LAVORO SVOLTO DAL 13.07.2024 AL 13.08.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
410 | AreaIII | 19/08/2024 | 0 | 196 | 14/08/2024 | 293 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA S.P.A., CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, MESE DI GIUGNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
411 | AreaII | 19/08/2024 | 0 | 17 | 19/08/2024 | 295 | SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE TARI 2024 | Area Economico Finanziaria | 1.975,19 € | - |
412 | AreaIII | 21/08/2024 | 0 | 198 | 21/08/2024 | 296 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST ARL, CON SEDE A SCIACCA PER ACCONTO PERSONALE DISTACCATO PRESSO QUESTO ENTE MESE DI AGOSTO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
413 | AreaIII | 04/09/2024 | 0 | 199 | 23/08/2024 | 299 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. V. P. PER LAVORO SVOLTO DAL 22.07.2024 AL 22.08.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
414 | AreaI | 04/09/2024 | 0 | 79 | 29/08/2024 | 300 | ESTATE IN FESTA 2024 LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 65/17 DEL 29 LUGLIO 2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
415 | AreaIII | 30/08/2024 | 0 | 200 | 30/08/2024 | 298 | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D.TO L.GVO 36/2023 LAVORI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL SOLE E VIA PIZZO DI SANTA MEDIANTE ARMATURA A TECNOLOGIA LED ALIMENTATE DA PANNELLO FOTOVOLTAICO INTEGRATO. CUP I74D22002630006 CIG: B2C0BBEB10 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 50.000,00 € | - |
416 | AreaIII | 04/09/2024 | 0 | 202 | 02/09/2024 | 302 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
417 | AreaIII | 04/09/2024 | 0 | 201 | 02/09/2024 | 301 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
418 | AreaIII | 09/09/2024 | 0 | 203 | 06/09/2024 | 306 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SPA, CON SEDE A SCIACCA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO MESE DI AGOSTO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
420 | AreaI | 11/09/2024 | 0 | 80 | 09/09/2024 | 311 | TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO. A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 39.700,00 € | - |
421 | AreaIII | 09/09/2024 | 0 | 205 | 06/09/2024 | 305 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRAINA SRL, CON SEDE A CAMMARATA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA, PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 5.390,00 € | - |
422 | AreaIII | 25/09/2024 | 0 | 204 | 06/09/2024 | 304 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTOARATURA DI VENEZIA ENZO, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CON LAVORI DI ARATURA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.420,00 € | - |
423 | AreaIV | 09/09/2024 | 0 | 5 | 06/09/2024 | 307 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SIG. RA P.A. VERSATA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 01 DEL 01.01.2024 PER LA COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA UBICATA NEL CIMITERO COMUNALE DI LUCCA SICULA SETTORE B LOTTO NUMERO 10. | Area Tecnica - Urbanistica | - | - |
425 | AreaIV | 09/09/2024 | 0 | 6 | 06/09/2024 | 308 | RIMBORSO SOMME AL SIG. M. P. G. VERSATA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE NR. 08 DEL 22.09.2023 PER LA COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA UBICATA NEL CIMITERO COMUNALE DI LUCCA SICULA SETTORE C LOTTO NUMERO 5. | Area Tecnica - Urbanistica | - | - |
430 | AreaII | 09/09/2024 | 0 | 18 | 06/09/2024 | 303 | COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AI SENSI DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - ANNO 2024 | Area Economico Finanziaria | 16.933,99 € | - |
431 | AreaIII | 11/09/2024 | 0 | 206 | 09/09/2024 | 310 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FALEGNAMERIA DI VACCARO ANTONINO, CON SEDE A LUCCA SICULA NELLA VIA PIRANDELLO, N.8, PER SISTEMAZIONE PANCHINE E CASETTE IN LEGNO UBICATE PRESSO PARCO SUB-URBANO ROCCA DI TRONO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 350,00 € | - |
432 | AreaI | 11/09/2024 | 0 | 81 | 09/09/2024 | 312 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME DOVUTE DALL'A.S.P. DI AGRIGENTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI RICOVERO DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ PSICHICA PRESSO LE COMUNITÀ ALLOGGIO PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNI 2015-2023. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 3.162,18 € | - |
433 | AreaIII | 11/09/2024 | 0 | 208 | 10/09/2024 | 314 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RUSSO PIETRO, CON SEDE A BURGIO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, ELETTRICO E IDRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EDIFICI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
434 | AreaIII | 11/09/2024 | 0 | 207 | 10/09/2024 | 313 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRAINA SRL, CON SEDE A CAMMARATA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, MESE DI AGOSTO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
435 | AreaIII | 11/09/2024 | 0 | 209 | 10/09/2024 | 309 | PRESA ATTO ASSESTAMENTO CONTABILE LAVORI - REALIZZAZIONE DEL CANALE DI GRONDA NELLA ZONA A MONTE A DIFESA DEL CENTRO ABITATO CODICE RENDIS 19IRB25/G1 CODICE CARONTE SI_I_17685 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
436 | AreaIII | 19/09/2024 | 0 | 213 | 16/09/2024 | 318 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. D. L. F. PER LAVORO SVOLTO DAL 12.08.2024 AL 12.09.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
437 | AreaIII | 19/09/2024 | 0 | 212 | 16/09/2024 | 317 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
438 | AreaIII | 19/09/2024 | 0 | 211 | 16/09/2024 | 316 | LIQUDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. S. M. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 14.08.2024 AL 14.09.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
439 | AreaIII | 16/09/2024 | 0 | 210 | 16/09/2024 | 315 | DETERMINA A CONTRARRE A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI, NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. ADEGUAMENTO FUNZIONALE PROGETTO ESECUTIVO CON INDAGINI DIAGNOSTICI STRUTTURALI, E D.L. E COORDINAMENTO DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTI, RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA EX MACELLO COMUNALE AD ASILO NIDO (VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD ASILO NIDO LOCALI EX MACELLO COMUNALE) CUP: I78H24000270006 CIG: B309DC1146 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 52.183,56 € | - |
440 | AreaIII | 19/09/2024 | 0 | 215 | 17/09/2024 | 320 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALESSANDRO FRUCI, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUCE PUBBLICA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
441 | AreaIII | 19/09/2024 | 0 | 214 | 17/09/2024 | 319 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, MESE DI LUGLIO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
442 | AreaI | 19/09/2024 | 0 | 83 | 17/09/2024 | 322 | LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SIPARIO4 DI SCIACCA PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 65/ 262 DEL 29/07/2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
443 | AreaI | 19/09/2024 | 0 | 82 | 17/09/2024 | 321 | COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE: N. 24 DEL 05.03.2020, LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 12 DEL 16.09.2024 COMPETENZE AVV. PAOLO ABBATE. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
444 | AreaIII | 19/09/2024 | 0 | 216 | 17/09/2024 | 323 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ASMEL CONSORTILE ARL, CON SEDE A GALLARATE, PER SUPPORTO GARA SULLA PIATTAFORMA TUTTOGARE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DESTINATA A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
445 | AreaI | 19/09/2024 | 0 | 84 | 17/09/2024 | 324 | LIQUIDAZIONE FATTURE A WINTIME SPA, CON SEDE A CATANIA, PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORE ESPERTO CAT. B1 DA DESTINARE ALLA GUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
446 | AreaIII | 20/09/2024 | 0 | 219 | 19/09/2024 | 329 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 5.978,00 € | - |
447 | AreaIII | 20/09/2024 | 0 | 218 | 19/09/2024 | 327 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIAIMO GABRIELE, CON SEDE A SCIACCA, PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT BRAVO TARGATO DZ881HA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.370,00 € | - |
448 | AreaIII | 20/09/2024 | 0 | 217 | 19/09/2024 | 326 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA O.C.A.P.A. S.N.C. DI SALVATORE E DANILO RAGUSA, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER LA FORNITURA DI GRATE IN FERRO BATTUTO PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA DELLA PORTA GARAGE DEI MAGAZZINI COMUNALI UBICATI A PIANO TERRA DELLA CASERMA CARABINIERI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 976,00 € | - |
449 | AreaIII | 20/09/2024 | 0 | 220 | 20/09/2024 | 325 | MODIFICA E SOSTITUZIONE D.D. NUMERO SETTORIALE 209 REGISTRO GENERALE N. 309 DEL 10/09/2024 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO CONTABILE LAVORI REALIZZAZIONE DEL CANALE DI GRONDA NELLA ZONA A MONTE A DIFESA DEL CENTRO ABITATO CODICE RENDIS 19IRB25/G1 CODICE CARONTE SI_I_17685 - CUP J79D16001800001 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
450 | AreaIII | 20/09/2024 | 0 | 221 | 20/09/2024 | 328 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZAMISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCACOMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTI, RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA EXMACELLO COMUNALE AD ASILO NIDO, CUP I78H24000270006 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
451 | AreaIII | 25/09/2024 | 0 | 222 | 23/09/2024 | 333 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. V. P. PER LAVORO SVOLTO DAL 23.08.2024 AL 23.09.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
452 | AreaIII | 25/09/2024 | 0 | 225 | 23/09/2024 | 335 | LIQUIDAZIONE FATTURE AD AICA ( AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI) CON SEDE AD ARAGONA, PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
453 | AreaI | 25/09/2024 | 0 | 87 | 24/09/2024 | 339 | ESTATE LUCCHESE 2024 . LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E AI PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALE. SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NN. 65/262 DEL 29/07/2024 DEL 29/07/2024 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
455 | AreaI | 25/09/2024 | 0 | 85 | 24/09/2024 | 337 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE PER RICOVERO PERSONA CON DISABILITA’ PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO ISOLA FELICE SOC. COOP. SOC. DI JOPPOLO GIANCAXIO. II SEMESTRE 2024.CIG: B3126696FA | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 12.000,00 € | - |
456 | AreaIII | 25/09/2024 | 0 | 224 | 23/09/2024 | 334 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L. QUALE ACCONTO RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO PRESSO NOSTRO ENTE, MESE DI SETTEMBRE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
457 | AreaIII | 24/09/2024 | 0 | 223 | 23/09/2024 | 330 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA, LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO O SULLA PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO. CIG: B32656856B | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
458 | AreaIII | 25/09/2024 | 0 | 226 | 24/09/2024 | 336 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIAIMO GABRIELE, CON SEDE A SCIACCA, PER PRESTAZIONE D'OPERA SPECIALIZZATA E FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT BRAVO TARGATO DZ881HA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
459 | AreaI | 25/09/2024 | 0 | 86 | 24/09/2024 | 338 | ESTATE LUCCHESE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/24 DELDEL 31/07/2024 A RAB ANIMATION LIVE S.R.L. DI BISACQUINO (PA) PER NOLEGGIO SERVICE DI AUDIO, LUCI DEL GIORNO 28/07/2024. CIG: B28609CBDA | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
460 | AreaIII | 24/09/2024 | 0 | 227 | 24/09/2024 | 332 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO APPLICATIVO DELL’ACCORDO QUADRO CIG: B32656856B PER I SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA, LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO O SULLA PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTI, RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA EX MACELLO COMUNALE AD ASILO NIDO. FINANZIATO DALL’UE NEXT GENERATION EU PNRR M4 C. 1 I1.1" CIG: B3298FD687 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 507.816,40 € | - |
461 | AreaIII | 24/09/2024 | 0 | 228 | 24/09/2024 | 331 | DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTI, RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA EX MACELLO COMUNALE AD ASILO NIDO CUP: I78H24000270006 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 507.816,40 € | - |
462 | AreaI | 27/09/2024 | 0 | 88 | 26/09/2024 | 340 | MANIFESTAZIONE ESTIVA ESTATE IN FESTA 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2_24 DEL 02/08/2024 PER L’INTRATTENIMENTO CALCIO BALILLA UMANO ALLA DITTA COCOMAMBO S.N.C. CIG: B28670BB00; | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
463 | AreaIII | 10/10/2024 | 0 | 231 | 30/09/2024 | 349 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MEDITERRANEA SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C. SAS, CON SEDE A RACALMUTO, PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO,TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLA NOSTRA CCR/ISOLA ECOLOGICA, GENNAIO - GIUGNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
464 | AreaII | 27/09/2024 | 0 | 19 | 26/09/2024 | 341 | RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2023 | Area Economico Finanziaria | - | - |
465 | AreaI | 11/10/2024 | 0 | 89 | 27/09/2024 | 347 | ESTATE IN FESTA 2024 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: NR. 29_24 DEL 06/08/2024 DI TIPOLITOGRAFIA ALBA DI ALIOTTA&BADAMI SNC DI CIANCIANA, CIG B28594A164. E TIPOGRAFIA T. FAZELLO S.R.L. DI SCIACCA, B28549924B. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
466 | AreaIII | 10/10/2024 | 0 | 230 | 30/09/2024 | 348 | LIQUIDAZIOE FATTURE ALLA DITTA ALESSANDRO FRUCI, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON PICCOLE RIPARAZIONI AGLI IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
467 | AreaIII | 02/10/2024 | 0 | 229 | 30/09/2024 | 342 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA MORELLO SRL, CON SEDE A RIBERA, PER MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLO IVECO 180 AZ, TARGATO EZ885HX USATO PER LA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 833,26 € | - |
469 | AreaIII | 10/10/2024 | 0 | 235 | 02/10/2024 | 355 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MOTOARATURA DI ENZO VENEZIA, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CON LAVORI DI ARATURA E LA FORNITURA DI ACQUA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
470 | AreaI | 09/10/2024 | 0 | 91 | 04/10/2024 | 344 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - LEGGE 448/98 ED ART.74 DEL D.LG.VO 26 MARZO 2001 N. 151. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
471 | AreaIII | 10/10/2024 | 0 | 234 | 02/10/2024 | 352 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
472 | AreaIII | 10/10/2024 | 0 | 233 | 02/10/2024 | 351 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E OLIO, PER AUTOMEZZI COMUNALI DESTINATI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
473 | AreaI | 10/10/2024 | 0 | 90 | 01/10/2024 | 350 | MANIFESTAZIONE ESTIVA ESTATE IN FESTA 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’INTRATTENIMENTO NOTTE A BROADWAY DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PAS PERFORMING ARTS SCHOOL DI PALERMO.B2872AC3B5 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
474 | AreaIII | 02/10/2024 | 0 | 232 | 02/10/2024 | 343 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.TO L.VO 36/2023 INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA + DIREZIONE LAVORI +CSP+CSE LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE E RIPAVIMENTAZIONE TRATTI DANNEGGIATI STRADA COMUNALE PALUMBA-FIUME NEL COMUNE DI LUCCA SICULA (AG) PIANO INVESTIMENTI COD. SI_AG_01481.- CUP: I75F18001280002 CIG: B341030652 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
475 | AreaIII | 09/10/2024 | 0 | 236 | 04/10/2024 | 345 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRAND HOUSE DESIGN SHOWROOM, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPARELLE PALAZZO COMUNALE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.328,04 € | - |
476 | AreaII | 10/10/2024 | 0 | 20 | 09/10/2024 | 357 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 23/09/2024 ALLA DITTA GEFIL GROUP SRL | Area Economico Finanziaria | - | - |
477 | AreaIII | 10/10/2024 | 0 | 237 | 04/10/2024 | 356 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SPA, CON SEDE A SCIACCA, PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
479 | AreaIII | 09/10/2024 | 0 | 238 | 07/10/2024 | 346 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ OBBLIGATORIE VARIE SOSTENUTE DURANTE L’ESERCIZIO 2023, PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI S.C. A R.L. , DI CUI IL COMUNE DI LUCCA SICULA FA PARTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 2.355,50 € | - |
480 | AreaI | 09/10/2024 | 0 | 93 | 09/10/2024 | 354 | IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO PER CONTRIBUTO ALLA FESTIVITA’ DEL SS. CROCIFISSO 2024 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 57 DEL 11/09/2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 3.000,00 € | - |
482 | AreaI | 10/10/2024 | 0 | 94 | 09/10/2024 | 358 | LIQUIDAZIONE PER RICOVERO PERSONA CON DISABILITA’ PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO ISOLA FELICE SOC.COOP.SOC. DI JOPPOLO GIANCAXIO LUGLIO 2024CIG: B1F2BA5475 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
483 | AreaIII | 11/10/2024 | 0 | 242 | 11/10/2024 | 368 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L, PER ACQUISTO DEI SEGUENTI BENI PROGETTATI E REALIZZATI PER CONTO DEL COMUNE DI LUCCA SICULA, PALA CINGOLATA, FRANTOIO GCV, TERNA JBC, AUTOCARRO 35 Q.LI, 3 CASSONI SCARRABILI E CAPANNONE, COME DA D.S.S. 482/09. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
484 | AreaI | 09/10/2024 | 2800 | 92 | 09/10/2024 | 353 | IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO. MISSIONE DEL SINDACO AVV. SALVATORE DAZZO AD ASSISI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. .N. 64 DEL 30/09/2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 2.800,00 € | 2.800,00 € |
485 | AreaIII | 11/10/2024 | 0 | 241 | 11/10/2024 | 367 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRAINA SRL, CON SEDE A CAMMARATA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
486 | AreaI | 09/10/2024 | 6000 | 95 | 09/10/2024 | 359 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI SPESA ALLA SOCIETA' WINTIME S.P.A., CON SEDE A CATANIA, VIA CANFORA, NR. 122/124 PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTARZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORE ESPERTO CAT. B1 DA DESTINARE ALLA GUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE E DEGLI ALTRI AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
488 | AreaII | 11/10/2024 | 0 | 21 | 11/10/2024 | 364 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 05/04/2024-30/09/2024 | Area Economico Finanziaria | - | - |
489 | AreaI | 10/10/2024 | 0 | 96 | 10/10/2024 | 360 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO, LETTERA DI INVITO, DICHIARAZIONE ADESIONE AL PATTO, CRITERI PER L'ACCESSO AI VOUCHER PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI/ALLE ALUNNI/E DISABILI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DI LUCCA SICULA ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE RONCALLI DI BURGIO - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
490 | AreaI | 10/10/2024 | 0 | 97 | 10/10/2024 | 361 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTA MINORE COLLOCATO PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI MARGHERITA DI SANTA MARGHERITA BELICE (AG) PERIODO 12.07.2024-31.12.2024.CIG: B35CDD6910 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 16.496,50 € | - |
491 | AreaIII | 11/10/2024 | 0 | 240 | 11/10/2024 | 366 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA O.C.A.P.A. S.N.C. DI SALVATORE E DANILO RAGUSA, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER LA FORNITURA DI NR. 4 GRATE IN FERRO BATTUTO DA UBICARE NEI POZZETTI PER LA RACCOLTA ACQUE PIOVANE DELLA PORTA GARAGE DEI MAGAZZINI COMUNALI UBICATI A PIANO TERRA DELLA CASERMA CARABINIERI DI LUCCA SICULA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
492 | AreaI | 11/10/2024 | 0 | 98 | 10/10/2024 | 365 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA LA SAPIENZA DI CALAMONACI PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 . MESI DI APRILE E MAGGIO 2024. CIG: A02BD72AAA | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
493 | AreaI | 11/10/2024 | 0 | 99 | 10/10/2024 | 362 | IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO. PARTECIPAZIONE DEL SINDACO AVV. SALVATORE DAZZO ALLA CERIMONIA DELL'ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE A LUCCA IN TOSCANA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 1.027,78 € | - |
495 | AreaIII | 11/10/2024 | 0 | 239 | 11/10/2024 | 363 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MESE DI AGOSTO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
496 | AreaIII | 18/10/2024 | 0 | 244 | 11/10/2024 | 371 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
497 | AreaIII | 18/10/2024 | 0 | 243 | 11/10/2024 | 369 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CITY GREEN LIGHT SRL, CON SEDE A VICENZA, PER LAVORI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA AIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
499 | AreaI | 18/10/2024 | 0 | 100 | 14/10/2024 | 372 | COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE: N. 35 DEL 05.04.2023, LIQUIDAZIONE FATTURE FE N. 03/24 DEL 05.03.2024. COMPETENZE AVV. PLACIDA CLAUDIA FALSONE. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
500 | AreaI | 18/10/2024 | 0 | 101 | 14/10/2024 | 370 | LIQUIDAZIONE PER RETTA MINORE COLLOCATO PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO MARGHERITA DI SANTA MARGHERITA BELICE (AG) PERIODO 12.07.2024-30.09.2024.CIG: B35CDD6910 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
501 | AreaIII | 24/10/2024 | 0 | 247 | 21/10/2024 | 384 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. D. L. F. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 13.09.2024 AL 14.10.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
504 | AreaI | 18/10/2024 | 0 | 102 | 15/10/2024 | 375 | LIQUIDAZIONE AL SINDACO AVV. DAZZO SALVATORE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE A LUCCA IN TOSCANA CHE SI È TENUTA IL 13 SETTEMBRE 2024, PER CONTINUARE E INTRATTENERE LO SCAMBIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ TOSCANA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
505 | AreaII | 18/10/2024 | 0 | 22 | 16/10/2024 | 373 | RENDICONTO ECONOMO COMUNALE III TRIMESTRE 2024 | Area Economico Finanziaria | - | - |
507 | AreaII | 16/10/2024 | 0 | 23 | 16/10/2024 | 374 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 INTERSETTORIALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 | Area Economico Finanziaria | - | - |
508 | AreaI | 21/10/2024 | 0 | 103 | 18/10/2024 | 376 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8/2024 DEL 17/10/2024 A FAVORE DELL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO DI BIVONA, DI GUIDA GIANLUCA. MISSIONE DEL SINDACO AD ASSISI. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
509 | AreaIII | 24/10/2024 | 0 | 246 | 21/10/2024 | 383 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. S. M. COME COMPENSO PER IL LAVORO SVOLTO DAL 15.09.2024 AL 15.10.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
510 | AreaIII | 24/10/2024 | 0 | 245 | 21/10/2024 | 386 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. V. P. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 19.09.2024 AL 19.10.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
511 | AreaIII | 24/10/2024 | 0 | 250 | 22/10/2024 | 389 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L., CON SEDE A SCIACCA, QUALE ACCONTO RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO PRESSO NOSTRO ENTE, MESE DI OTTOBRE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
512 | AreaI | 24/10/2024 | 0 | 105 | 22/10/2024 | 387 | FESTIVITÀ DEL SS. CROCIFISSO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA COME DA RICHIESTA DEL SAC. DON GASPARE SUTERA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
513 | AreaIII | 24/10/2024 | 0 | 249 | 22/10/2024 | 388 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CUTRÒ IGNAZIO VINCENZO, CON SEDE A BIVONA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO LOCASCIO E MOVIMENTAZIONE CON MESSA IN OPERA STATUA RESTAURATA PRIMAVERA | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
514 | AreaIII | 24/10/2024 | 0 | 248 | 22/10/2024 | 382 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTE SRL UNIPESONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 3.660,00 € | - |
515 | AreaI | 23/10/2024 | 0 | 106 | 23/10/2024 | 377 | PRESA ATTO ADESIONE AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DISABILI DELLA SCUOLA DI LUCCA SICULA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
516 | AreaI | 24/10/2024 | 41000 | 108 | 24/10/2024 | 379 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SIPARIO4 DI SCIACCA, PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE IN REGIME DI PARTENARIATO DELLA XXV FESTA DELL’OLIO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B3FO5E3C64. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 40.998,77 € | 41.000,00 € |
517 | AreaI | 06/11/2024 | 0 | 107 | 24/10/2024 | 394 | CONCESSIONE AREA CIMITERIALE AI SIGG. DANNA PASQUALE E DANNA MATTIA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
518 | AreaI | 24/10/2024 | 6033,49 | 109 | 24/10/2024 | 378 | XXV FESTA DELL'OLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE DI AUDIO E LUCI. DIRITTI SIAE. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: B3EBDDEDB2 CIG: B3ED90ED45. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 6.033,49 € | 6.033,49 € |
519 | AreaIII | 24/10/2024 | 0 | 251 | 24/10/2024 | 380 | APPROVAZIONI VERBALI DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTI, RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA EX MACELLO COMUNALE AD ASILO NIDO CUP: I78H24000270006 CIG: B32FA296DA | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 507.816,40 € | - |
520 | AreaIII | 24/10/2024 | 0 | 252 | 24/10/2024 | 381 | APPROVAZIONI VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI LUCCA SICULA, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ED OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ CON RIQUALIFICAZIONE URBANA CUP: I72F23000390004 CIG: B2965ACB5D | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 406.157,90 € | - |
521 | AreaI | 24/10/2024 | 0 | 110 | 24/10/2024 | 390 | OGGETTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASS.NE SIPARIO4 DI SCIACCA, A FRONTE DELLE SPESA DA SOSTENERE PER LA XXV FESTA DELL’OLIO (2024). CIG: B3F05E3C64 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
522 | AreaI | 29/10/2024 | 0 | 111 | 25/10/2024 | 391 | XXV FESTA DELL'OLIO 2024. IMPEGNO DI SPESSA DEFINITIVO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.71 DEL REG. DELIBERE DEL 18/10/2024 . | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 3.465,00 € | - |
527 | AreaI | 06/11/2024 | 0 | 112 | 30/10/2024 | 396 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) SCUOLA PRIMARIA. D.A. N. 160 DEL 13.03.2024. D.R.S. N. 1358 DEL 16.09.2024. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 2.638,25 € | - |
528 | AreaIII | 29/10/2024 | 0 | 253 | 29/10/2024 | 392 | APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2024 CIG: B4073A6273 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 7.000,00 € | - |
529 | AreaIII | 29/10/2024 | 0 | 254 | 29/10/2024 | 393 | DECISIONE A CONTARRE AFFIDAMNETO DIRETTO SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.TO L.VO 36/2023 ACQUISTO MINISCUOLABUS USATO PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA. CIG: B40738AB55 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 15.860,00 € | - |
530 | AreaI | 06/11/2024 | 0 | 113 | 30/10/2024 | 397 | LIQUDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL REG. DELIBERE DEL 18/10/2024 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
531 | AreaIII | 06/11/2024 | 0 | 255 | 04/11/2024 | 395 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUTRÒ IGNAZIO VINCENZO, CON SEDE A BIVONA, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE E BEVAIO PRIMAVERA | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 3.224,46 € | - |
535 | AreaIII | 06/11/2024 | 0 | 256 | 06/11/2024 | 398 | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO SCUOLABUS USATO PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA. CIG: B40738AB55 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
536 | AreaII | 06/11/2024 | 0 | 24 | 06/11/2024 | 399 | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2023 - PARIFICAZIONE | Area Economico Finanziaria | - | - |
537 | AreaII | 06/11/2024 | 0 | 25 | 06/11/2024 | 400 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/PA DEL 31/12/2023- COMPENSO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA RICERCA DELL'EVASINE DELLA IUC (IMU-TARI-TASI) | Area Economico Finanziaria | - | - |
539 | AreaI | 07/11/2024 | 0 | 114 | 07/11/2024 | 401 | OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO APPLICATIVO DELL’ACCORDO QUADRO CIG: B32656856B PER I SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA, LEGALE E AMMINISTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO O SULLA PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 796,42 € | - |
540 | AreaIII | 11/11/2024 | 0 | 258 | 07/11/2024 | 404 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
541 | AreaIII | 08/11/2024 | 0 | 257 | 07/11/2024 | 403 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI CUMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
542 | AreaI | 07/11/2024 | 0 | 115 | 07/11/2024 | 402 | OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 35,00 € | - |
543 | AreaIII | 08/11/2024 | 0 | 261 | 07/11/2024 | 407 | LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETÀ ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI S.C. A R.L. DI CU IL COMUNE DI LUCCA SICULA NE FA PARTE, PER SPESE, TASSE CAMERALI E ATTIVITÀ OBBLIGATORIE VARIE SOSTENUTE DURANTE L'ESERCIZIO ANNO 2023. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
544 | AreaII | 13/11/2024 | 0 | 26 | 08/11/2024 | 411 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GEFIL GROUP S.R.L.DI CAMPOBELLO DI LICATA - N. 40 /PA DEL 28/07/2021 E N. 59 /PA DEL 31/10/2023 | Area Economico Finanziaria | - | - |
545 | AreaIII | 08/11/2024 | 0 | 260 | 07/11/2024 | 406 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L, CON SEDE A SCIACCA, PER SALDO 20% CONTRIBUTO SPESE GENERALI ANNO 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
546 | AreaIII | 08/11/2024 | 0 | 259 | 07/11/2024 | 405 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRAINA SRL, CON SEDE A CAMMARATA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
547 | AreaIII | 11/11/2024 | 0 | 263 | 08/11/2024 | 409 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SPA, CON SEDE A SCIACCA, PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA MESE DI OTTOBRE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
548 | AreaIII | 08/11/2024 | 0 | 262 | 08/11/2024 | 408 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA FALEGNAMERIA DI VACCARO ANTONINO, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER SISTEMAZIONE PANCHINE E CASETTE IN LEGNO UBICATE PRESSO PARCO SUB-URBANO ROCCA DI TRONO . | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
550 | AreaI | 11/11/2024 | 0 | 116 | 11/11/2024 | 410 | RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DI P.O. N.106/377 DEL 23/10/2024 PRESA ATTO ADESIONE AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DISABILI DELLA SCUOLA DI LUCCA SICULAANNO SCOLASTICO 2024/2025 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
553 | AreaI | 26/11/2024 | 0 | 117 | 11/11/2024 | 420 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) SCUOLA PRIMARIA. D.A. N. 160 DEL 13.03.2024. D.R.S. N. 1358 DEL 16.09.2024. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE CARTOLIBRERIE: PUCCIO CALOGERO E VALENTI DOMENICO. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
556 | AreaI | 22/11/2024 | 0 | 118 | 18/11/2024 | 415 | XXV FESTA DELL'OLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO SERVICE DI AUDIO E LUCI. DIRITTI SIAE. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: B3EBDDEDB2. CIG: B3ED90ED45. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
557 | AreaIII | 18/11/2024 | 0 | 264 | 14/11/2024 | 412 | DETERMINA AFFIDAMENTO BENI STRUMENTALI PER UFFICIO VIVERE NEL VIAGGIARE A LUCCA SICULA NEL DRQ SICANI CUP I79J20001300006 CIG: B17C6636D1 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 8.454,60 € | - |
559 | AreaIII | 18/11/2024 | 0 | 265 | 15/11/2024 | 413 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. D. L. F. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 14.10.2024 AL 14.11.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
560 | AreaI | 27/11/2024 | 0 | 123 | 27/11/2024 | 424 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA SAPIENZA DI CALAMONACI - PROGETTO "BENESSEREINCOMUNE", DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (DIPOFAM) -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.50 DLGS N.36/2023CIG: B3422A94D1 CUP: B89I24000310005 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 12.772,74 € | - |
561 | AreaI | 26/11/2024 | 0 | 120 | 20/11/2024 | 419 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SALVATORE LUMIA SRL DI AGRIGENTO PER IL TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI PENDOLARI . MESE DI OTTOBRE 2024. CIG . B2EB83C770 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
567 | AreaI | 26/11/2024 | 0 | 119 | 20/11/2024 | 418 | COMPENSO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE FATTURA FE N. 35 DEL 13.05.2024 E NOTA DI CREDITO N. 02 DEL 21.10.2024- COMPETENZE AVV. GIOVANNI PUNTARELLO. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
568 | AreaIII | 26/11/2024 | 0 | 267 | 22/11/2024 | 422 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
578 | AreaIII | 26/11/2024 | 0 | 269 | 25/11/2024 | 417 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE, ELETTRICO E IDRICO PER MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 500,00 € | - |
581 | AreaIII | 26/11/2024 | 0 | 266 | 22/11/2024 | 421 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. S. M. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 16.10.2024 AL 16.11.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURE DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
582 | AreaI | 22/11/2024 | 0 | 121 | 22/11/2024 | 414 | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 CIG: B42B45350 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
583 | AreaI | 22/11/2024 | 0 | 122 | 22/11/2024 | 416 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - LEGGE 448/98 ED ART.74 DEL D.LG.VO 26 MARZO 2001 N. 151 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
585 | AreaI | 27/11/2024 | 0 | 125 | 27/11/2024 | 426 | MISSIONE DEL SINDACO AVV. SALVATORE DAZZO. PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ANCI A TORINO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 80 DEL 18/11/2024. IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 1.786,00 € | - |
586 | AreaIII | 26/11/2024 | 0 | 268 | 25/11/2024 | 423 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L, CON SEDE A SCIACCA, QUALE ACCONTO RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO PRESSO NOSTRO ENTE, MESE DI OTTOBRE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
587 | AreaI | 27/11/2024 | 0 | 124 | 27/11/2024 | 425 | PATROCINIO ONEROSO ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO CENTRO PER L'EVANGELIZZAZIONE, PER LA MANIFESTAZIONE "GIOVANI IN FESTA" 2024 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 24/04/2024. DEFINITIVO IMPEGNO DI SPESA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 7.500,00 € | - |
588 | AreaIII | 27/11/2024 | 0 | 270 | 27/11/2024 | 427 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO STRAORDINARIO BORSE LAVORO. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.400,00 € | - |
589 | AreaIII | 27/11/2024 | 0 | 274 | 27/11/2024 | 431 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
591 | AreaIII | 27/11/2024 | 0 | 273 | 27/11/2024 | 430 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MICELI VINCENZO, CON SEDE A BURGIO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, ELETTRICO, IDRICO, PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE E EDIFICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
593 | AreaIII | 27/11/2024 | 0 | 272 | 27/11/2024 | 429 | LIQUIDAZIONE FATTURA ASMEL CONSORTILE PER SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA, LEGALE E AMMINISTRATIVA E SVOLGIMENTO DELLA GARA E DELLE PROCEDURE DI APPALTO LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI LUCCA SICULA, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ED OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ CON RIQUALIFICAZIONE URBANA CUP: I72F23000390004 CIG: B2965ACB5D | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
594 | AreaIII | 27/11/2024 | 0 | 271 | 27/11/2024 | 428 | LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO LOCASCIO ED EDIFICIO POLIVALENTE 1 LOTTO CUP I74D22002620006 CIG: ZA83C2D715; FINANZIATO DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA E ALL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONENTE 4 PNRR M2C4-2.2- | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
595 | AreaIV | 08/01/2025 | 0 | 7 | 06/12/2024 | 505 | RIMBORSO SOMME ALLA SIG.RA L. V. VERSATA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE NR. 06 DEL 25.08.2023 PER LA COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA UBICATA NEL CIMITERO COMUNALE DI LUCCA SICULA SETTORE B LOTTO NUMERO 9. | Area Tecnica - Urbanistica | - | - |
596 | AreaIII | 28/11/2024 | 0 | 275 | 28/11/2024 | 432 | APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CON LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA COSTRUZIONE E DESIGN DI LEO S.R.L.S. LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ACQUE BIANCHE E RIPRISTINO STRADA DI ACCESSO DEPURATORE COMUNALE. EX OCDPC 558/2018 PIANO INVESTIMENTI COD. SI_AG_0163, CUP : I79G19000040002 CIG: ZAE28973E2; | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
598 | AreaI | 02/12/2024 | 0 | 126 | 29/11/2024 | 434 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PATROCINIO ONEROSO ALL'ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO PER LA MANIFESTAZIONE GIOVANI IN FESTA DEL 1 MAGGIO 2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
599 | AreaIII | 02/12/2024 | 0 | 278 | 29/11/2024 | 436 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ING. MAURIZIO GULISANO, CON SEDE A SCIACCA, PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASERMA CARABINIERI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
600 | AreaIII | 02/12/2024 | 0 | 277 | 29/11/2024 | 435 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CUTRÒ IGNAZIO VINCENZO, CON SEDE A BIVONA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE E BEVAIO PRIMAVERA | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
601 | AreaII | 05/12/2024 | 0 | 28 | 02/12/2024 | 439 | INTEGRAZIONE DEL CONTO CONTRATTUALE N. 31321627-003 DEDICATO AI TRIBUTI LOCALI PER L’AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA CARTACEA IN PARTENZA. CIG: B47B3234F9 | Area Economico Finanziaria | - | - |
602 | AreaIII | 29/11/2024 | 0 | 276 | 29/11/2024 | 433 | APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023 LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE E RIPAVIMENTAZIONE TRATTI DANNEGGIATI STRADA COMUNALE PALUMBA-FIUME NEL COMUNE DI LUCCA SICULA (AG) STRADA COMUNALE PALUMBA-FIUME NEL COMUNE DI LUCCA SICULA (AG) PIANO INVESTIMENTI COD. SI_AG_01481.- CUP: I75F18001280002 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
603 | AreaIII | 02/12/2024 | 0 | 279 | 02/12/2024 | 437 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L., CON SEDE A SCIACCA, QUALE ACCONTO RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO PRESSO NOSTRO ENTE, TREDICESIMA MENSILITÀ 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
604 | AreaII | 02/12/2024 | 0 | 27 | 02/12/2024 | 438 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. DAT SRL DI AGRIGENTO, N. 196 DEL 30/06/2024 - CIG : B2327CE156 | Area Economico Finanziaria | - | - |
605 | AreaI | 05/12/2024 | 0 | 128 | 04/12/2024 | 441 | LIQUIDAZIONE PER RICOVERO PERSONA CON DISABILITA’ PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO ISOLA FELICE SOC.COOP.SOC. DI JOPPOLO GIANCAXIO AGOSTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024CIG: B1F2BA5475 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
606 | AreaIII | 12/12/2024 | 0 | 283 | 04/12/2024 | 457 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUSUMANO PAOLO, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER PRESTAZIONE D'OPERA SPECIALIZZATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 500,00 € | - |
607 | AreaIII | 12/12/2024 | 0 | 282 | 04/12/2024 | 446 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SEVEN SRL, CON SEDE A PALERMO, PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO, PER AUTOMEZZO COMUNALE IVECO 180 AZ TARGATO EZ885HX ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 202,89 € | - |
608 | AreaIII | 05/12/2024 | 0 | 280 | 04/12/2024 | 442 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINE DI MORA & C. SAS DI DI MORA STEFANO, CON SEDE A RIBERA, PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E MANODOPERA SPECIALIZZATA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO EZ009TE ADDETTO ALLA RACCOLTA DEI RSU. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 183,00 € | - |
609 | AreaIII | 06/12/2024 | 0 | 281 | 04/12/2024 | 445 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RASO MOTO SRL, CON SEDE A SCIACCA, PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO CM142JK. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 380,01 € | - |
611 | AreaI | 05/12/2024 | 0 | 127 | 04/12/2024 | 440 | MISSIONE DEL SINDACO AVV. SALVATORE DAZZO.PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ANCI A TORINO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 80 DEL 8/11/2024. LIQUIDAZIONE SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO SETTORIALE 125 REGISTRO GENERALE N. 426 DEL 27/11/2024:. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
612 | AreaIII | 13/12/2024 | 0 | 287 | 04/12/2024 | 450 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SPA, CON SEDE A SCIACCA, PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA MESE DI NOVEMBRE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
613 | AreaIII | 13/12/2024 | 0 | 286 | 04/12/2024 | 449 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (GASOLIO E BENZINA), PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
614 | AreaIII | 13/12/2024 | 0 | 285 | 04/12/2024 | 448 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (GASOLIO) PER AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
615 | AreaIII | 13/12/2024 | 0 | 284 | 04/12/2024 | 447 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MUSSO ROCCO, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, ELETTRICO E IDRICO NECESSARIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
617 | AreaI | 06/12/2024 | 0 | 129 | 04/12/2024 | 444 | AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI 1 GRADO DI LUCCA SICULA ANNO SCOLASTICO 2024-2025 CIG: B42B4535C0. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
618 | AreaIII | 13/12/2024 | 0 | 288 | 06/12/2024 | 451 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. M. P. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 29.10.2024 AL 29.11.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
619 | AreaIII | 13/12/2024 | 0 | 289 | 06/12/2024 | 452 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L., CON SEDE A SCIACCA, QUALE ACCONTO RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO PRESSO NOSTRO ENTE, MESE DI DICEMBRE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
621 | AreaII | 06/12/2024 | 0 | 29 | 06/12/2024 | 443 | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) | Area Economico Finanziaria | - | - |
622 | AreaIII | 12/12/2024 | 0 | 295 | 11/12/2024 | 460 | LIQUIDAZIONE FATTURE A AICA AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI, CON SEDE AD ARAGONA, PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
624 | AreaI | 12/12/2024 | 0 | 130 | 10/12/2024 | 458 | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO 2024 (DECRETO MINISTRO DELLE DISABILITÀ DI CONCERTO CON MEF, MINISTERO INTERNO E MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO)CIG:B4B5A87D9B | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 2.243,60 € | - |
625 | AreaIII | 12/12/2024 | 0 | 293 | 11/12/2024 | 456 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRAINA SRL, CON SEDE A CAMMARATA, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, PERIODO NOVEMBRE 2024. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
626 | AreaIII | 12/12/2024 | 0 | 292 | 11/12/2024 | 455 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. S. M. COME COMPENSO SPETTANTE PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DURANTE IL PERIODO IN CUI È STATO IMPEGNATO COME TINTEGGIATURA DI PORTE E RINGHIERE, RATTOPPO DI BUCHE CON LA POSA DI CALCESTRUZZO, CUSTODE CIMITERO NEI GIORNI FESTIVI ECC.. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
627 | AreaIII | 12/12/2024 | 0 | 291 | 11/12/2024 | 454 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
628 | AreaII | 12/12/2024 | 0 | 30 | 12/12/2024 | 462 | LIQUIDAZIONE FATTURE/PARCELLE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. DAVI' PIERLUIGI ANTONINO MARCELLO | Area Economico Finanziaria | - | - |
629 | AreaIII | 12/12/2024 | 0 | 290 | 11/12/2024 | 453 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. V. P. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 11.11.2024 AL 11.12.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
630 | AreaIII | 12/12/2024 | 0 | 294 | 11/12/2024 | 459 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PUMILIA FILIPPO, CON SEDE A SCIACCA, PER IL SERVIZIO IN COMODATO D’USO DI NUMERO NR.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024, IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
631 | AreaIII | 13/12/2024 | 0 | 299 | 12/12/2024 | 466 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
632 | AreaI | 30/12/2024 | 0 | 143 | 23/12/2024 | 492 | BONUS FIGLIO -LIQUIDAZIONE -GRADUATORIA - I SEMESTRE 2024 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
633 | AreaIII | 13/12/2024 | 0 | 298 | 12/12/2024 | 465 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
634 | AreaIII | 13/12/2024 | 0 | 297 | 12/12/2024 | 464 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASMEL A.R.L. PER SUPPORTO E CONSULENZA TECNICA LEGALE E AMMINISTRATIVA APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTI, RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA EX MACELLO COMUNALE AD ASILO NIDO CUP: I78H24000270006 CIG: B3298FD687 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
635 | AreaIII | 13/12/2024 | 0 | 296 | 12/12/2024 | 463 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RADOSTA CARBURANTI SRL UNIPERSONALE, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
636 | AreaI | 12/12/2024 | 0 | 131 | 12/12/2024 | 461 | COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE: N. 61 DEL 24.09.2024, LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 15 DEL 06.11.2024 COMPETENZE AVV. PAOLO ABBATE. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
637 | AreaIII | 16/12/2024 | 1900 | 300 | 13/12/2024 | 468 | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI AFFITTO EX DISCARICA "PINZARI". | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 1.883,71 € | 1.900,00 € |
638 | AreaIII | 16/12/2024 | 0 | 301 | 13/12/2024 | 467 | LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTI, RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA EX MACELLO COMUNALE AD ASILO NIDO CUP: I78H24000270006 CIG: B3298FD687 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
639 | AreaIII | 16/12/2024 | 0 | 302 | 13/12/2024 | 469 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FRUCI ALESSANDRO, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PRESTAZIONE D’OPERA SPECIALIZZATA PER IL SERVIZIO DI LUCE VOTIVA CIMITERO COMUNALE DI LUCCA SICULA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
640 | AreaI | 18/12/2024 | 0 | 132 | 16/12/2024 | 470 | COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE: N. 105 DEL 31.12.2021, LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 19 DEL 27.11.2024 COMPETENZE AVV. GIUSEPPE MANETTA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
641 | AreaIII | 18/12/2024 | 0 | 306 | 17/12/2024 | 476 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. D. L. F. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 15.11.2024 AL 14.12.2024, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
642 | AreaI | 18/12/2024 | 0 | 133 | 17/12/2024 | 474 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 3 IMPEGNO DI SPESA | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 5.500,00 € | - |
643 | AreaI | 18/12/2024 | 0 | 134 | 17/12/2024 | 478 | FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ALLE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - DECRETO DI FINANZIAMENTO DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ DEL 26/07/2024 ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA CIG: B4B594A804 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 1.974,32 € | - |
644 | AreaI | 30/12/2024 | 0 | 142 | 23/12/2024 | 491 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
645 | AreaIII | 18/12/2024 | 0 | 305 | 17/12/2024 | 475 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. PERFECTPOLI IL RISVEGLIO ARL, CON SEDE A CHIUSA SCLAFANI, PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA E LA FORNITURA DI PRODOTTO DERATTIZZANTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
646 | AreaI | 18/12/2024 | 0 | 135 | 17/12/2024 | 473 | TRASPORTO EXTRAURBANO STUDENTI PENDOLARI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SALVATORE LUMIA S.R.L. MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG B2EB83C770. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
647 | AreaIII | 18/12/2024 | 0 | 304 | 17/12/2024 | 472 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RASO MOTO SRL, CON SEDE A SCIACCA, PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO CM142JK. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
648 | AreaIII | 18/12/2024 | 0 | 303 | 17/12/2024 | 471 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PAOLO CUSUMANO, CON SEDE A LUCCA SICULA, PER PRESTAZIONE D’OPERA SPECIALIZZATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
650 | AreaI | 18/12/2024 | 0 | 136 | 17/12/2024 | 477 | COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE: N. 38 DEL 14.03.2022 E LIQUIDAZIONE FATTURA FE N. 08 DEL 16.10.2024. COMPETENZE AVV. PASQUALE DANNA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
651 | AreaIII | 24/12/2024 | 0 | 311 | 19/12/2024 | 483 | AFFIDAMENTO SERVIZI ATTIVI FONIA E DATI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA E TELEFONIA UFFICI COMUNALI ACQUISTIINRETEPA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE TRAMITE CONSIP; CIG: B4E231D902 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 12.078,00 € | - |
652 | AreaIII | 24/12/2024 | 0 | 309 | 18/12/2024 | 486 | LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AL SIG. S. M. COME COMPENSO PER LAVORO SVOLTO DAL 17.11.2024 AL 17.12.2024, CONSISTENTE NELLA SCERBATURA DELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERIA. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
653 | AreaI | 18/12/2024 | 1000 | 138 | 18/12/2024 | 481 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI RIBERA, PER L’ANNO 2024. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
654 | AreaIII | 24/12/2024 | 0 | 308 | 18/12/2024 | 487 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RUSSO PIETRO, CON SEDE A BURGIO, PER LA FORNITURA MATERIALE EDILE, ELETTRICO E IDRICO NECESSARIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
655 | AreaI | 18/12/2024 | 0 | 137 | 18/12/2024 | 479 | COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 81 DEL 09.09.2024, LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 33 DEL 17.12.2024 COMPETENZE AVV. MISTRETTA IGNAZIO. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
656 | AreaIII | 24/12/2024 | 0 | 307 | 18/12/2024 | 482 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER EDIFICI COMUNALI. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
657 | AreaII | 18/12/2024 | 0 | 31 | 18/12/2024 | 480 | INTEGRAZIONE DEL CONTO CONTRATTUALE N. 31321627-003 DEDICATO AI TRIBUTI LOCALI PER L’AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA CARTACEA IN PARTENZA. | Area Economico Finanziaria | - | - |
658 | AreaIII | 24/12/2024 | 0 | 310 | 18/12/2024 | 488 | LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA SPA, CON SEDE A ROMA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | - | - |
659 | AreaI | 24/12/2024 | 0 | 140 | 19/12/2024 | 484 | "NATALE IN ALLEGRIA" . ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 93 DEL 17/12/2024.. IMPEGNO DI SPESA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 2.000,00 € | - |
660 | AreaIII | 24/12/2024 | 0 | 312 | 19/12/2024 | 485 | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AI RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA PER OPERE PUBBLICHE ALLA SOCIETÀ CATASERVIZI P.A. SRLS CIG N. B4E685365E ANNUALITÀ 2025 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 4.270,00 € | - |
667 | AreaI | 30/12/2024 | 0 | 141 | 23/12/2024 | 490 | COMPENSO PROFESSIONALE DI CUI ALLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE: N. 47 DEL 07.05.2020 E N. 04 DEL 18/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE FE N. 07 DEL 23.09.2024 E FE N. 05 DEL 21/02/2024 E FE N. 11 DEL 14/11/2024. COMPETENZE AVV. PASQUALE DANNA. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
670 | AreaI | 31/12/2024 | 3250 | 144 | 30/12/2024 | 493 | NATALE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E A PRESTATORE D'OPERA SPECIALIZZATA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "NATALE IN ALLEGRIA". | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 3.250,00 € | 3.250,00 € |
681 | AreaI | 31/12/2024 | 11600 | 145 | 30/12/2024 | 494 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SIPARIO4 DI SCIACCA, PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA NATALE IN ALLEGRIA. CIG: B50BA1FAA2 | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | 11.600,00 € | 11.600,00 € |
682 | AreaIII | 31/12/2024 | 0 | 314 | 30/12/2024 | 496 | DETERMINA A CONTRARRE A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI, D.D.G. N. 336 DEL 1/03/2024 SOMME DESTINATE AI COMUNI SICILIANI RELATIVE AL FONDO DI PROGETTAZIONE ART. 5, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2024 LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024-2026 CUP: I79J24002230002 CIG: B50BE3BEC4 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 28.741,21 € | - |
684 | AreaIII | 31/12/2024 | 0 | 313 | 30/12/2024 | 495 | DETERMINA A CONTRARRE A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI, D.D.G. N. 336 DEL 1/03/2024 SOMME DESTINATE AI COMUNI SICILIANI RELATIVE AL FONDO DI PROGETTAZIONE ART. 5, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2024 LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024-2026 PROGETTAZIONE ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE VIA TERRAZZE, VIA LA MASA, VIA CASE NUOVE, VIA VALLE. CUP: I79J24002220002 CIG: B50DA69FF2 | Area Tecnica - Lavori Pubblici e Appalti | 20.064,10 € | - |
690 | AreaII | 31/12/2024 | 0 | 32 | 30/12/2024 | 497 | SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTI E LA RISCOSSIONE DELL'EVASIONE FISCALE, SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TMEDIANTE RICHIESTA D’OFFERTA (RDO) SU MEPA, CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA) B50DF5E72B | Area Economico Finanziaria | 74.596,07 € | - |
691 | AreaII | 31/12/2024 | 0 | 33 | 30/12/2024 | 498 | SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO PER LA GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA MEPA. - CIG B4D12EEC13: - (ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) | Area Economico Finanziaria | 3.200,00 € | - |
692 | AreaII | 31/12/2024 | 0 | 34 | 30/12/2024 | 499 | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER "ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA UFFICIO FINANZIARIO - COME DISCIPLINATO DALL'ART. 50, DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA | Area Economico Finanziaria | 7.992,00 € | - |
693 | AreaIV | 14/01/2025 | 0 | 8 | 31/12/2024 | 506 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUIGI MICELI, CON SEDE A VILLAFRANCA SICULA,AFFIDAMENTO PER DECORARE L’IMMAGINE, E LE POESIE IN LINGUA SICILIANA DI IGNAZIO BUTTITTA IN CERAMICA NEL VICOLO PALLONE. CIG: B509BFEDA9 | Area Tecnica - Urbanistica | 4.900,00 € | - |
694 | AreaIV | 14/01/2025 | 0 | 9 | 31/12/2024 | 502 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SALVATORE MONTE, CON SEDE A SCIACCA, PER LA REALIZZAZIONE DI CONVEGNI E SPETTACOLI E POESIE , IN LINGUA SICILIANA DEDICATI A IGNAZIO BUTTITTA. CIG: B509E961A0 . | Area Tecnica - Urbanistica | 4.100,00 € | - |
695 | AreaIV | 14/01/2025 | 0 | 11 | 31/12/2024 | 504 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SI CURA, CON SEDE A SCIACCA, PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N 4 TELECAMERE COMPRESIVI DI TUTTO. | Area Tecnica - Urbanistica | 3.852,15 € | - |
697 | AreaIV | 14/01/2025 | 0 | 10 | 31/12/2024 | 503 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIPARIO4 CON SEDE A SCIACCA, PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ ALL’INTERNO DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI LUCCA SICULA. CIG B50967D2EE. | Area Tecnica - Urbanistica | 3.197,15 € | - |
699 | AreaI | 31/12/2024 | 0 | 146 | 31/12/2024 | 500 | PROGRESSIONE TRA LE AREE (ART. 52, COMMA 1-BIS PENULTIMO PERIODO DEL D. LGS. N165/2001). APPROVAZIONE AVVISO. | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |
700 | AreaI | 31/12/2024 | 0 | 147 | 31/12/2024 | 501 | PROGRESSIONE TRA LE AREE ART. 13, CC. 6-8, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)- APPROVAZIONE AVVISO | Area Affari Generali - Segreteria - Organi Istituzionali e Personale | - | - |