4139 SettAmm 25/06/2026 0 163 25/06/2026 427 IMPEGNO SPESE PAGAMENTO SPESE POSTALI. I SETTORE - AMMINISTRATIVO 2.700,51 € -
4138 SettAmm 25/06/2026 0 164 25/06/2026 428 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE. AMMINISTRATORI COMUNALI. I SETTORE - AMMINISTRATIVO 300,00 € -
4137 SettAmm 25/06/2026 0 165 25/06/2026 429 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI UN SERVIZIO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE , IDENTITA’ VISIVA E LANCIO DEL SERVIZIO NAVETTA URBANA GRATUITA COMUNE DI MALFA PROGETTO INFOMOBILITA’. DITTA COMUNICAMI SRLS I SETTORE - AMMINISTRATIVO 2.196,00 € -
4136 SettAmm 25/06/2026 0 162 24/06/2026 426 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N.50 BLOCCHI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS E N.50 BLOCCHI DI PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS . MAGGIOLI S.P.A.. I SETTORE - AMMINISTRATIVO 854,00 € -
4135 SettAmm 25/06/2026 0 161 24/06/2026 425 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA CORSO BASE PER MESSI NOTIFICATORI. MAGGIOLI S.P.A.. I SETTORE - AMMINISTRATIVO 524,60 € -
4134 SettTec 24/06/2026 0 228 24/06/2026 421 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DEL TORRENTE VIGNA OPI - CUP: J87G24000520005APPROVAZIONE TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO III SETTORE - SERVIZI TECNICI - -
4133 SettAmm 25/06/2026 0 160 24/06/2026 424 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI 1. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI. I SETTORE - AMMINISTRATIVO 12.200,00 € -
4132 SettAmm 25/06/2026 0 159 24/06/2026 423 DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T.D. MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IMPLEMENTAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MALFA PER MESI 6 (31.12.2026) . I SETTORE - AMMINISTRATIVO 9.777,60 € -
4131 SettTec 24/06/2026 0 229 24/06/2026 422 PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA MATERNA DI MALFA SITA IN VIA UMBERTO I N. 14.LIQUIDAZIONE ONERI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA. - CUP: J88E18000720006 CIG: 87978729A4 III SETTORE - SERVIZI TECNICI - -
4130 SettFin 23/06/2026 0 37 23/06/2026 420 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. II SETTORE - SERVIZI FINANZIARI E DELLE ENTRATE - -
4129 SettFin 22/06/2026 0 36 22/06/2026 419 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE PERIODO 4/26. II SETTORE - SERVIZI FINANZIARI E DELLE ENTRATE - -
4128 SettAmm 23/06/2026 0 158 22/06/2026 418 RICHIESTA FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER UN PUNTO LUCE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO MARTIRE. CIG: BC1F9D8499 I SETTORE - AMMINISTRATIVO 500,00 € -
4127 SettAmm 25/06/2026 0 157 22/06/2026 417 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TURISTICA PRIMA SICILIA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA XV EDIZIONE MAREFESTIVAL SALINA PREMIO TROISI -12-14 GIUGNO 2026. I SETTORE - AMMINISTRATIVO - -
4124 SettTec 19/06/2026 0 227 19/06/2026 416 LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA AMENDOLIA ASSICURAZIONI SRL DI MILAZZO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALL’AUTOBUS TARGATO HA067GR. CIG: BC1B043BCE III SETTORE - SERVIZI TECNICI - -
4122 SettTec 19/06/2026 0 226 19/06/2026 415 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA SUL MINIBUS FORD TARGATO HA067GR.CIG: BC1B043BCE III SETTORE - SERVIZI TECNICI 2.153,09 € -