| 304443 | AreaEcFin | 31/12/2024 | 0 | 437 | 31/12/2024 | 1153 | AREA ECONOMICO FINANZIARIAE SERVIZI ALLA CITTADINANZA - SETTORE 4 SERVIZI ALLA CITTADINANZA - UFFICIO SPORT. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SOCIETA’/ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE HANNO IN GESTIONE/CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A PARZIALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE BOLLETTE DELL’ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DELLA SPESA. | Area Economico Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza | 12.700,00 € | - |
| 304442 | AreaAmm | 31/12/2024 | 0 | 451 | 31/12/2024 | 1147 | ASSUNZIONE SPESA ANNO 2024 PERMESSI ED ASPETTATIVE NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEL CONSIGLIERE CAPOGRUPPO DOTT. MARCO TAIETTA, IN FAVORE DEL DATORE DI LAVORO. | Area Amministrativa | 600,00 € | - |
| 304441 | AreaEcFin | 31/12/2024 | 0 | 433 | 31/12/2024 | 1149 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA. SETTORE 4 SERVIZI ALLA CITTADINANZA. UFFICIO SPORT. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’A.C.D. RALDON GESTORE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA DI VIA S. GIOVANNI BOSCO N. 21 A RALDON. | Area Economico Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza | 19.265,65 € | - |
| 304440 | AreaEcFin | 31/12/2024 | 0 | 432 | 31/12/2024 | 1148 | FONDO ECONOMALE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANTICIPAZIONE 2025. INDIVIDUAZIONE CAPITOLI DI SPESA E LIMITI DI IMPORTO. RIDUZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMALE 2024 | Area Economico Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza | 15.923,93 € | - |
| 304439 | AreaAmm | 31/12/2024 | 0 | 450 | 31/12/2024 | 1146 | UFFICIO DEMOGRAFICI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). PERIODO DAL 16 AL 30 DICEMBRE 2024. | Area Amministrativa | 1.276,04 € | - |
| 304438 | AreaEcFin | 31/12/2024 | 0 | 430 | 31/12/2024 | 1143 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA - SETTORE 4 SERVIZI ALLA CITTADINANZA - UFFICIO SPORT. PROROGA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTE ORTIGARA DITTA LUPATOTINA GAS E LUCE. | Area Economico Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza | - | - |
| 304437 | AreaAmm | 31/12/2024 | 4248 | 448 | 31/12/2024 | 1139 | SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRIBUTO CASI SOCIALI E PER UNA NUOVA CONCESSIONE E CONTESTUALE RIDUZIONE IMPEGNI ANNO 2024 - 1 SEMESTRE 2025. | Area Amministrativa | 45.618,00 € | 4.248,00 € |
| 304436 | AreaTec | 31/12/2024 | 0 | 263 | 31/12/2024 | 1136 | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA PASUBIO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO FINANZIATO CON FONDI PNRR M.4 C.1 I1.1. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLO STUDIO SCATTOLA SIMEONI ARCHITETTI ASSOCIATI - COD. CIG: B4D0697D2F COD. CUP: H15E24000110001 COD. CUI: L00360350235202400007 | AreaTecnica | 44.408,00 € | - |
| 304435 | AreaTec | 31/12/2024 | 0 | 262 | 31/12/2024 | 1135 | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAVORI DI SOSTITUZIONE SOSTEGNI DEI CORPI ILLUMINANTI NELLA ZONA SUD DI PIAZZA UMBERTO I. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI TRE ERRE IMPIANTI SRL. COD. CIG.: B4F8A25133 COD. CUP: H19C24000080004 | AreaTecnica | 76.982,00 € | - |
| 304434 | AreaAmm | 31/12/2024 | 0 | 446 | 31/12/2024 | 1133 | AREA AMMINISTRATIVA SETTORE 2 AFFARI GENERALI - UFFICIO APPALTI E CONTRATTI-CUC. CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3867/2010 FERRONATO-POLI. ASSUNZIONE SPESA LOCATIVA PER L'ANNO 2025. | Area Amministrativa | 8.372,95 € | - |
| 304433 | AreaTec | 31/12/2024 | 0 | 264 | 31/12/2024 | 1137 | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE ESTERNE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI MOZZO SCAVI SRL. COD. CIG.: B4F50FB4D6 COD. CUP: H12H24000770004 | AreaTecnica | 60.000,00 € | - |
| 304432 | AreaAmm | 31/12/2024 | 0 | 449 | 31/12/2024 | 1145 | SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 'FONDO PER L'ASSISTENZA E L'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'' -DESTINAZIONE QUOTA ALL'ULSS 9 SCALIGERA | Area Amministrativa | 517.257,20 € | - |
| 304422 | AreaEcFin | 31/12/2024 | 0 | 435 | 31/12/2024 | 1151 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA. SETTORE 4 SERVIZI ALLA CITTADINANZA. UFFICIO CULTURA: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE E STAMPA DI NR. 200 COPIE DEL LIBRO SULLA STORIA DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE LUPATOTINA. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: B502BB2213). | Area Economico Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza | 5.978,00 € | - |
| 304416 | AreaEcFin | 31/12/2024 | 0 | 428 | 31/12/2024 | 1141 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA. SETTORE 4 SERVIZI ALLA CITTADINANZA. UFFICIO SPORT: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAMMASPORT SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI 6 PALESTRE COMUNALI. CIG B4FF59CFFA | Area Economico Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza | 5.780,36 € | - |
| 304412 | AreaAmm | 31/12/2024 | 0 | 447 | 31/12/2024 | 1134 | AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE 2 AFFARI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024. | Area Amministrativa | 8.600,65 € | - |