In questa sezione devono essere pubblicati i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o dei singoli uffici. Organi di controllo interno Nessun rilievo non recepito dall'Amministrazione rispetto alle indicazioni contenute nei verbali dell'Organismo di Valutazione in carica nel biennio 2012-2013 Nessun rilievo non recepito dall'Amministrazione rispetto alle indicazioni contenute nei verbali dell'Unità di controllo istituita con delibera CC n. 34 in data 17 dicembre 2012 e disciplinata con delibera GC n. 35 del 22 aprile 2013 che ha approvato la "metodologia dei controlli interni" Organo di revisione contabile Nessun rilievo non recepito dall'Amministrazione rispetto alle indicazioni contenute nei verbali dell'Organo di revisione contabile nel quadriennio 2010-2013 Sezione di controllo della Corte dei Conti
2025 Documento Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli internianno 2025 Pubblicato il 11/06/2026 Aggiornato al 11/06/2026 Vai alla scheda 2024 Documento Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli internianno 2024 Pubblicato il 01/01/2025 Aggiornato al 01/06/2026 Vai alla scheda 2023 Documento Relazione annuale dell’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. a) D. Lgs. 150/2009 sullo stato di funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni per l’anno 2023. Pubblicato il 01/01/2024 Aggiornato al 01/06/2026 Vai alla scheda 2022 Documento 2022 Pubblicato il Aggiornato al 03/09/2024 Vai alla scheda 2021 Documento 2021 Pubblicato il Aggiornato al 03/09/2024 Vai alla scheda